你好這個(gè)是文件規(guī)定的,財(cái)會(huì)2016.22 是為避免報(bào)表難看,可以這么理解,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)是借方期末數(shù)重分類過去,“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債”或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
老師,為什么應(yīng)交稅費(fèi),有的項(xiàng)目比如應(yīng)交增值稅,未交增值稅,待抵扣和待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅要填到流動(dòng)資產(chǎn)或者非流動(dòng)資產(chǎn),這些不是負(fù)債科目的明細(xì)嗎?因?yàn)橘徣胭Y產(chǎn)的入賬價(jià)值,稅費(fèi)不可以抵扣的時(shí)候?qū)儆谫Y產(chǎn)成本嗎??
老師,我想請(qǐng)問下我剛接手一家公司的賬,現(xiàn)在看到他們的待抵扣增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表中反映在其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目,這是允許的嗎?我理解的是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方反映嗎,為什么在表中會(huì)出現(xiàn)在其他流動(dòng)資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)(因?yàn)橘徣氪笮凸潭ㄙY產(chǎn)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)抵扣),請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額,分錄是什么。資產(chǎn)負(fù)債表重分類調(diào)整非流動(dòng)資產(chǎn)的取數(shù)公式是??
用金融資產(chǎn)抵債的時(shí)候計(jì)算增值稅為什么不是用公允價(jià)值950萬元而適用公允價(jià)值減去取得成本差額乘以稅率?為什么? 債務(wù)人在資產(chǎn)或者金融資產(chǎn)抵債的時(shí)候,要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交值值稅或者轉(zhuǎn)讓金融商品。應(yīng)交增值稅為什么債權(quán)人這里的進(jìn)項(xiàng)稅額卻只體現(xiàn)呢應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅商品的部分?而沒有體現(xiàn)金融資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣,題目也沒寫不能抵扣啊,為什么不寫?考試的時(shí)候要怎么判斷到底寫不寫轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅的部分? 這里的增值稅一定得寫轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅嗎?不能直接寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
那期末,真正確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目就只剩下未交增值稅,代扣代交增值稅了,主要這樣期末確認(rèn)資產(chǎn)的時(shí)候重新分類了一下,跟平時(shí)的資產(chǎn)總額不是不太一樣了嗎?
平時(shí)做資產(chǎn)明細(xì)表時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額只要是專用發(fā)票可以抵扣的那種就是默認(rèn)不屬于資產(chǎn)成本了,而且外購的資產(chǎn)成本很大的時(shí)候,有時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額也很大。
是不一樣,這個(gè),那需要看期末數(shù),只有這個(gè)出來這個(gè)期末數(shù)為負(fù)數(shù),調(diào)過去,實(shí)務(wù)中一般是結(jié)轉(zhuǎn)之后是負(fù)數(shù)才調(diào)過去,實(shí)務(wù)中,
謝謝老師耐心解答,一直容易混亂的就是期末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),我再慢慢理解一下,不懂的再來問您。
好的,這個(gè)一般就直接結(jié)轉(zhuǎn)之后看期末數(shù),只有是負(fù)數(shù),才轉(zhuǎn)過去,實(shí)務(wù)中是這樣,