你好 沒有提供服務(wù)的可以不用
老師我想問一下,發(fā)票開出就必須要確認(rèn)收入么
#提問#老師,法律上說有預(yù)收款的業(yè)務(wù),收款時(shí)就得確認(rèn)收入,是我必須申報(bào)增值稅還是必須把票開出來呢
老師,我公司出租房屋,一個(gè)季度預(yù)收一次房租,發(fā)票在收款當(dāng)月開發(fā)票,我確認(rèn)收入是逐月確認(rèn)房租收入,我想問下,每月確認(rèn)收入,要有附件嗎?
老師,請問一下,出口是在3月31號出口,但是報(bào)關(guān)單是在四月初查到的,三月份必須要確認(rèn)收入嗎?我四月份開具發(fā)票,在確認(rèn)收入不可以嗎?
老師,是不是開了發(fā)票就必須確認(rèn)收入了?如果款己收,貨未發(fā),但客戶要先開票,如不確認(rèn)收入,那就必須用合同資產(chǎn)合同負(fù)債了?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
那老師這個(gè)先開出發(fā)票的這種應(yīng)該怎么記分錄和報(bào)稅呢
你好 增值稅一次繳納 一次申報(bào)銷售額 借銀行 貸預(yù)收 應(yīng)交稅費(fèi)
老師我的意思是A公司給B公司提供服務(wù),B公司要求合同簽訂了,就要先開具發(fā)票,然后在進(jìn)行業(yè)務(wù),作為A公司來說,不具備確認(rèn)收入,但是發(fā)票已經(jīng)開具了,這種情況應(yīng)該怎么做分錄和申報(bào)增值稅
借銀行 貸預(yù)收 應(yīng)交稅費(fèi) 2021-07-18 20:52:08 這個(gè)是分錄 增值稅一次繳納 一次申報(bào)銷售額 這個(gè)是申報(bào) 具體的啥業(yè)務(wù)
就是說只要開具發(fā)票了,就算不缺認(rèn)收入也要交增值稅是吧,只是企業(yè)所得稅可以不用交
老師我說的這個(gè)先開具發(fā)票就是對方?jīng)]有給錢
你是的 沒有給錢 借應(yīng)收賬款
老師貸方這個(gè)預(yù)收是啥
借應(yīng)收賬款,貸方是啥
借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款(應(yīng)收帳款) 應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收賬款這個(gè)不是沖突了么
沒有沖突啊 就是代替了收入做賬 一個(gè)客戶一個(gè)往來科目