你好 這個是營改增遺留下來的 很多行業(yè)在繳納營業(yè)稅時候就是差額政策 這個些行業(yè)往往是有轉付他方款項目,實際收入沒有那么多 或是給自己提供服務作為成本的多數(shù)是個人 無法給提供相應的進項專票 就沿用了營業(yè)稅時候的差額政策 這樣不給企業(yè)增加稅負
老師你好,差額納稅和開差額票是不是兩個概念,比如人力資源外包,我們開票直接開的是扣除工資等費用的金額,稅率是選的5個點的簡易征收,這是差額計稅嗎,但沒有開差額標注的票
老師,這個地方說差額部分只能開普通發(fā)票,但是這里扣除差額之后的差額部分20萬不是可以開專票嗎,扣除的80萬開的才是是普票,為什么講義上又說差額部分只能開普票
老師,想咨詢一下為什么有的可以差額征稅全額開票,而有的是差額征稅差額開票?差額我明白,是因為扣除的部分無法取得相應的專票,但是差額和全額開票這點不太明白。
老師,我想問一下,這種差額征稅的,可以全額開專票的,是如何開的呢?不是銷售額以扣除后的為銷售額嗎?但又全額開專票,如何做到差額納稅呢?
問一下,人力資源外包差額征稅5%,是不是差額部分(全部價款-工資等)可以開專票的,非差額(扣除的工資等)部分開普票的
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
另外差額的多數(shù)是有一定資質的 不是所有企業(yè)都可以適合 該行業(yè)沒有資質不可以差額征收 同時還有部分差額業(yè)務多數(shù)是進入收票企業(yè)成本費用,但相對交稅和開票不一致,這樣就不可以開專票的,要不增值稅的鏈條就亂了 這樣的話,有時候甲方就要求開全額專票