同學(xué)你好,這個(gè)是學(xué)術(shù)探討,而不是官方規(guī)定的,所以會有爭議,建議按考試教材記憶。
老師~異地項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款時(shí),個(gè)稅按千分之六進(jìn)行核定征收,那我回來主管稅務(wù)機(jī)關(guān)這邊還要對這些異地的人員工資進(jìn)行全員全額扣繳申報(bào)嗎? 為啥有些說要 有些說不用呢 打電話問了兩個(gè)稅務(wù)熱線 一個(gè)說在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)還要申報(bào) 一個(gè)說不用申報(bào)了
為什么這個(gè)分類會那么不清楚呢?像耕地占用稅,有些說是行為稅,有些說是財(cái)產(chǎn)稅
剛剛看了齊紅老師的課程中端午中秋那些財(cái)稅事。有個(gè)問題,以自產(chǎn)產(chǎn)品贈送客戶,為什么要代扣代繳個(gè)人所得稅?之前問過老師,有人說不用,但是課件這里又說要,到底哪個(gè)是對的?還是有另外的說法?
老師老師土地增值稅和耕地占用稅是一個(gè)意思嗎用于稅金及附加科目的五種稅:土地增值稅 關(guān)稅 印花稅 車輛購置稅 契稅那耕地占用稅通過什么科目核算 老師說耕地占用稅通過應(yīng)交稅費(fèi)科目核算可是題目解析說耕地占用稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)科目啊如果耕地占用稅要通過應(yīng)交稅費(fèi)科目核算,本題應(yīng)該選D而不是B了 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年實(shí)際已交納稅金情況如下: 房產(chǎn)稅850萬元,消費(fèi)稅150萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅70萬元,車船稅0.5萬元,耕地占用稅1.5萬元,所得稅120萬元。上述各項(xiàng)稅金應(yīng)記入"應(yīng)交稅費(fèi)”科目的金額是 ()萬元。
老師我剛考完注會,為什么有些年份他題目不直接說具體年份,而是用類似2x21年,2x23年這種說法,好像打了馬賽克一樣,是不是碰到這種打了碼的年份,不適用一些政策上對具體時(shí)間的應(yīng)用呢
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計(jì)扣除5%嗎?如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報(bào)資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢打給誰
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費(fèi)可以直接走公司報(bào)銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī),讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個(gè)需要怎么做會計(jì)分錄呢
老師,個(gè)體戶核定征收(包括雙核定不超過核定額)和定期定額不需要做稅務(wù)登記,也不需要報(bào)各種稅,只需要每年做個(gè)工商年報(bào)吧
你好能不能找到我報(bào)課時(shí)的專屬的老師?
老師這個(gè)資產(chǎn)是2010年買的