你好可以計入成本,要開票的,去稅務大廳匯總代開發(fā)票
老師我們公司的社保是找的代理公司交納,每個月把公司和個人部分的錢通過公司賬戶全轉給代理公司然后加代理費 發(fā)票就是普通發(fā)票 開的內容是保險和代理費 下個月發(fā)放工資時在從工資里扣除個人部分 收到代理公司發(fā)票時具體分錄怎么做 計提怎么作分錄 發(fā)放工資時怎么作分錄
我們代理做的保險業(yè)務給保險公司,在當?shù)囟悇詹块T代開了手續(xù)費發(fā)票給保險公司,保險公司要把代開的手續(xù)費劃到我們代理公司對公賬戶里,我們對公賬戶顯示收入是高了,但是我們要怎么把對公賬戶里面的手續(xù)費合法、合規(guī)的走出來,請問要怎么做賬比較合理?
甘老師,我們代理做的保險業(yè)務給保險公司,在當?shù)囟悇詹块T代開了手續(xù)費發(fā)票給保險公司,保險公司要把代開的手續(xù)費劃到我們代理公司對公賬戶里,我們對公賬戶顯示收入是高了,但是我們要怎么把對公賬戶里面的手續(xù)費合法、合規(guī)的走出來,請問要怎么做賬比較合理?
請問老師,開發(fā)商的會計說代理傭金不好做賬,要改成服務費。。這是什么意思?代理傭金不就是服務費下的嗎??如果我公司改了服務費對于我們公司來說有稅務風險嗎
請問保險代理公司(不是說像平安、人壽之類的保險公司)給保險代理人(不是勞動合同是代理合同)發(fā)的傭金怎么做分錄?公司是做成本入賬嗎?要開票嗎,怎么開?
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應收票據”科目,貸記“主營業(yè)務收入”科目,并同時貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)背書轉讓給其他公司時,應當借記“應付賬款”科目,貸記“應收票據”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費計入什么科目呀
老師,哪個是實際累計繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評到A級呀
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務局報季度報表時,利潤表是不是本期金額和本年累計金額都要改,因為中間還有45月的銷售
員工處理銷售了辦公室用品,把錢轉回公司賬戶,這筆錢怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務局里沒查詢到這張票,在發(fā)票查驗平臺上查驗顯示一致,這票能入賬嗎
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據?
請問計提和發(fā)放傭金的會計分錄是這樣嗎? 借:銷售費用-傭金 貸:其他應付款-傭金 借:其他應付款-傭金 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
你好都說了計入成本,不是銷售費用,也不是其他應付款,而是應付職工薪酬