借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師你好,問下2019年12月份工資計(jì)提多了,1月份賬務(wù)要怎么處理呢,1月份應(yīng)該怎么處理 多提了幾百塊?
就是去年11月份做賬的時(shí)候,工資計(jì)提了11月份工資,沒有計(jì)提11月份社保,也沒有做支付11月份的社保賬務(wù)處理,現(xiàn)在該怎么操作呢 老師
老師,2020年減免單位承擔(dān)的社保,6月份把單位和個(gè)人承擔(dān)的都交給了派遣公司,12月份補(bǔ)了個(gè)差額交了7-12月份的社保,這個(gè)怎么做賬?
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補(bǔ)了3個(gè)月的,就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計(jì)提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時(shí)候,需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計(jì)提的?
老師,我6月份多計(jì)提了676.8元得單位社保,7月份該怎么賬務(wù)處理呢?
一般納稅人,機(jī)械租賃發(fā)票稅率按多少開?是營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有機(jī)械租賃就可以開機(jī)械租賃發(fā)票嗎
老師請問,23年3月預(yù)收賬款10萬,3月出貨20000未開票,4月出貨20000未開票,做未開票收入,8月開票20000,12月開票20000,重復(fù)做了開票收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在25年都是帶發(fā)票出貨,我可以用幾年出貨的調(diào)賬往年多入的收入嗎,怎么調(diào)整
公司要注銷,但是賬上還有不上應(yīng)收款,應(yīng)付款,預(yù)收款,預(yù)付款應(yīng)該怎么處理?
你好老師,8月份的成本票未入賬,可以把進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣在8月份嗎
為什么我報(bào)名399的實(shí)操課,出納系統(tǒng)打開不能上手練習(xí)呢?報(bào)名的時(shí)候老師說出納上手練習(xí)系統(tǒng)是送給我們學(xué)員的,可進(jìn)去打開又說要權(quán)限。你們老師怎么可以騙人呢!
老師你好!7月份扣印花稅50.64,怎么做憑證
去年,有33000元,誤入了制造費(fèi)用,應(yīng)該入管理費(fèi)用的,怎樣做分錄調(diào)整
老師,建筑業(yè)開票時(shí),是不可以選擇9%,3%,2種呢
老師無預(yù)拌混凝土承包資質(zhì)的商貿(mào)公司委托有資質(zhì)的攪拌站加工混凝土,商貿(mào)公司銷售給建筑公司可以嗎
企業(yè)捐贈(zèng)給慈善會(huì),能收到專票,能抵增值稅不?
還有二級科目都是社保。
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 都是紅字嗎
你好,應(yīng)該是管理費(fèi)用,不是應(yīng)付職工薪酬,你兩個(gè)科目怎么都是應(yīng)付職工薪酬?
這樣嗎?老師?計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬–社保費(fèi)是在貸方的啊。?現(xiàn)在紅字借方,不是也代表在貸方嗎?我有點(diǎn)糊涂。
你好,你計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬,社保不是這么做的嗎?
計(jì)提時(shí)候是這樣得,老師, 但是我現(xiàn)在沖這多得676.8 我感覺我這個(gè)分錄有問題啊
你上面的分錄不對 應(yīng)付職工薪酬借方是籃子。
哦哦 ,我懂了,那摘要應(yīng)該怎么寫呢? 我就是不小心看錯(cuò)了金額,多計(jì)提了
紅沖多計(jì)提的社保就可以的。