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出口了一臺機器 5月份收到機器的采購發(fā)票 已完成認證 6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題 這邊就開了紅字信息表 供應商開了負數(shù)發(fā)票 這個報稅的時候附表二中代出來紅色信息表進項轉(zhuǎn)出額 但是抵的是內(nèi)銷的進項稅額 這個增值稅申報表怎么填了?

2021-07-16 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-16 16:53

同學你好 附表二轉(zhuǎn)出了嗎 你們要視同內(nèi)銷還是出口退稅

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快賬用戶6754 追問 2021-07-16 16:59

出口退稅

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齊紅老師 解答 2021-07-16 17:05

填寫免抵退那欄就行了

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快賬用戶6754 追問 2021-07-16 17:05

那如果是內(nèi)銷呢

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齊紅老師 解答 2021-07-16 17:13

填寫在對應的內(nèi)銷稅率欄

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同學你好 附表二轉(zhuǎn)出了嗎 你們要視同內(nèi)銷還是出口退稅
2021-07-16
這個你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了,不看銷售方是不是開紅字發(fā)票
2020-10-05
對,就是在這里面做轉(zhuǎn)出的。
2024-06-04
您好,您8月份才開紅字發(fā)票,7月份不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的
2020-08-05
你這個操作從頭到尾就是錯誤的,你選擇了退稅勾選你發(fā)現(xiàn)錯了,你這種情況下,應該把這個退稅勾選申請退回來,你稅務局那邊可以操作的 稅務局把這個退稅勾選退回來,然后你的未勾選發(fā)票里面就會顯示這個發(fā)票,然后你再把發(fā)票退回去,一切都是讓銷售方來操作就行了,他自己開紅字信息表,然后再自己開紅字發(fā)票。
2022-07-28
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