你好,可以的是的,是這么做的。
請問客戶付款付多了,能不能把多付的款退回去,那開票金額是不是開退款以后的數(shù)呀
老師:銷售時客戶多轉(zhuǎn)帳支付了500元,銷售開票就是按收款金額開票的,后面發(fā)現(xiàn)多收客戶500元,通過銀行轉(zhuǎn)帳退回,在退多收貨款時沒有開負(fù)數(shù)了票,那么現(xiàn)在這個退給客戶的貨款要怎樣做帳呢,借:???,貸:銀行存款
客戶用公賬付款,前面已經(jīng)開票了但是沒有付款,后面一個月對賬單是負(fù)數(shù)了,有退貨,我們需要退款給客戶,這個退款可以直接在前面貨款減掉嗎?如果減掉的話跟開票金額不一樣了
老師好 請問我們公司上個月轉(zhuǎn)了一筆設(shè)備款給客戶 然后金額付多了 這個月客戶把付多的金額退回來了 請問要怎么做賬呢?
貨款金額對方付多,導(dǎo)致發(fā)票金額開多了,現(xiàn)在要把對方多付的款退回去,直接開一張多付了多少錢的紅字發(fā)票給對方行不
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工