同學你好,應該是貴公司的產(chǎn)品利潤比較高,開出去的銷售發(fā)票金額大,造成繳納增值稅,以及企業(yè)所得稅比較多,代賬公司為了控制稅負,減少納稅,就說材料票不夠用。
請問,老師,我們是空調設備公司,然后這個月外賬會計說我們一直都是費用發(fā)票抵扣不行,要開大量的材料發(fā)票,這是為什么,進項夠了不就行了嗎,老師,請講解下,謝謝
老師好,請教一下,代理記賬公司反饋材料票不夠用,這是什么情況呀?我們生產(chǎn)企業(yè)采購材料都有發(fā)票呀為什么不夠?。?/p>
老師,請問,我們現(xiàn)在用的是用友T+,我們有生產(chǎn)企業(yè)原材料,系統(tǒng)人建議我們采購入庫單生產(chǎn)的憑證不管原材料還是外購成品都是借庫存商品貸材料采購,采購發(fā)票生成借材料采購貸應付賬款,說他們有企業(yè)這樣操作,領料也是借生產(chǎn)成本貸庫存商品,這樣是為了什么,可以這樣操作么
老師,我公司向銀行貸款,銀行要求這款要轉給我們的材料商,所以我們提供了一個公司,銀行把錢轉到我公司,然后接到從我公司轉到材料商了,可是這次業(yè)務是假的,沒有采購,這個賬怎么平的掉了???那個材料商也是我們別的公司的個體戶,我們可以慢慢的開票給我們公司嗎,這樣平賬,對我有風險吧。不就是虛開發(fā)票了?怎么處理比較好呀?
老師,請問我們公司主要是拍攝視頻為主的業(yè)務,平時主要的成本就是演員費用和拍攝耗材費用,但是這兩大塊只能取得普票,我們公司是一般納稅人,給別人開票是6個點的專票,這種情況下我們進項是不夠的,應該怎么處理呀
當年內的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
與增值稅有關系嗎,進項發(fā)票還沒認證完呢
認證完的話還得留底,其中有費用票
同學你好,如果這樣的話,最好問問代賬公司,看看代賬公司的解釋了。
代賬公司就說欠票,什么原因會欠票呢
同學你好,一般情況下,欠票,就三種情況,一是為了抵扣增值稅,二是為了少交企業(yè)所得稅,三是支付的款項沒有拿回發(fā)票。 按你所說,增值稅沒有認證完,就是后兩種情況了。