你好如果已經(jīng)上傳到了稅務局系統(tǒng)的。找稅務局給你刪除了 ;你才能重新開的
我司為銷售方,開給購貨方一張專票?,F(xiàn)因規(guī)格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經(jīng)認證,但是未進行抵扣?,F(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
老師您好 當月的紅字信息申請表規(guī)格開錯了 但由于電腦系統(tǒng)重新安裝 開票軟件里查不到以前開具的紅字信息申請表了 這種情況下怎么作廢信息表
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對方已經(jīng)抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師,您好,我司是一般納稅人,我遇到這樣的情況,就是我司7.31號開的紅字發(fā)票信息表,對方公司8.15號才開的紅包發(fā)票,我報7月增值稅的時候,系統(tǒng)自動帶出了那張紅票的信息,我就申報了,也交了稅了,這種情況,下個月,還會不會重新交一次稅呢?
老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學堂里面稅控開票實戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負數(shù)→點擊文件夾圖標→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進入開具→開具。這個不用下載,然后再進入負數(shù)發(fā)票填開嗎
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師好,我公司去年人數(shù)平均超過30人沒有殘疾人,現(xiàn)在開始申報去年殘保金了,現(xiàn)在塞一個殘疾人進去還能免殘保金不
你好, 附表三6%稅率項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)有金額,主表銷售額需要提現(xiàn)這筆錢嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)怎么填?
我司是制造電子元器件的,請問增值稅的稅負率是多少?
請問老師。作為交稅記賬憑證附件的是電子繳款憑證還是稅收完稅證明?在電子稅務局搜完稅憑證打印,出來的就是電子繳款憑證,不是稅收完稅證明,不知道要付哪個在記賬憑證后面
公司如果注銷了,別的公司欠我們的錢咋收呢?
是得已經(jīng)上傳了 需要本人去稅務局申請刪除嗎 需要帶著原表嗎
?你好? 是的。 或者電話 專管員處理??