你好,你可以在六月份做一個暫估成本的,也就是把成本做上去,七月份收到這個發(fā)票之后紅沖六月份的彈鼓,然后做到七月份的里面。

六月底買了張桌子,我直接放管理費用了,但是發(fā)票是七月份才收到的,我可以把七月份的發(fā)票放在六月份的賬里么
6月根據(jù)出庫單做了收入,但是發(fā)票是7月份開的,那么申報六月的稅的時候申報未開票收入嗎
六月份的成本在七月份結賬了但未收到對方發(fā)票,現(xiàn)在申報4-6月份的稅可以把7月份結賬的計入六月份去申報嗎
老師,問一下我六月份記賬有一筆費用進項發(fā)票,我入賬進項稅做了待抵扣沒有認證,七月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問題已退回重開,重開的發(fā)票日期屬于7月份了,那么我六月入賬的是不是要沖賬,不可以直接把7月份發(fā)票放到六月賬里吧
原本5月份工資,6月份發(fā),7月份申報個稅。但代賬在6月份就申報了5月份的個稅?,F(xiàn)在賬交回來,6月份的個稅因為工資未發(fā)申報不了個稅,要8月份才能申報。請問怎么調整呀?這個月0申報嗎?
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個金額去申報印花稅,后面11月份的時候簽了補充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報印花稅的時候是按差額去申報嗎?
老師好,外經(jīng)證申報企業(yè)所得稅的時候申報兩次并繳費2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個人支付的商務合作費,由誰來申報個稅啊
你好老師,有張進項不符合抵扣標準,我給抵扣了,咋弄,進項轉出,還需要對方?jīng)_紅嗎
老師,請問一下股東轉錢進公戶備注投資款,但是以前會計不繳納印花稅直接做實收資本,現(xiàn)在我做實收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權限改把財務負責人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時間,前年的成本計入了去年,去年的成本計入了今年,導致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務應該怎么處理,可以的話,稅務具體應該怎么做
機動車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>
剛收到發(fā)票了,可以直接紅沖對嗎
你好,可以這么做的。