不在 他用以前年度損益調整或者利潤分配

老師 匯算清繳補繳的所得稅不在本季度利潤表體現(xiàn)嗎?我發(fā)現(xiàn)電子稅局二季度所得稅表自動生成的利潤沒有算補繳的差額。
老師,我在計算所得稅時按本季度計算,但是在填寫利潤表匯總,發(fā)現(xiàn)本月和累計本年度的利潤總額不一樣,那我這次繳納所得稅是按年繳納,還是按季度繳納?我做的賬計算的所得稅是按季度算的
老師,一季度利潤表是盈利的,匯算清繳23年度企業(yè)是盈利,但彌補以前年度虧損,所以不需要繳納所得稅,我的疑問:一季度財務報表是盈利,我需要繳納所得稅嗎?
老師,我們公司2025年第一季度有利潤,然后彌補了2024年的虧損,所以沒有交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2024年匯算清繳我退稅,稅務讓我少退點稅,然后我調了匯算清繳表2024年度就沒有彌補虧損了,2025年一季度又是盈利的,稅務會不會讓我補一季度的企業(yè)所得稅
你好老師,在學習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結轉的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學金結賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?