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購買賬套一個(gè)以及財(cái)務(wù)軟件升級(jí)費(fèi),怎么做賬。分別是收到發(fā)票和付款時(shí)怎么做賬?謝謝了

2021-07-15 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-15 09:11

你好 收到發(fā)票,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?

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快賬用戶1730 追問 2021-07-15 09:13

一共花了100多塊錢,給我們開的專票。入到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)可以嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-07-15 09:13

你好,金額不大,可以直接計(jì)入費(fèi)用核算?

頭像
快賬用戶1730 追問 2021-07-15 09:15

放到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-15 09:17

你好,可以這樣處理的?

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你好 收到發(fā)票,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
2021-07-15
你好 你一開始怎么做的分錄,做一個(gè)調(diào)整分錄就可以。
2021-01-08
你好? ? ? 先暫估入賬? 借無形資產(chǎn) 貸銀行存款。? 掛這樣掛著。 當(dāng)月做攤銷?
2021-06-25
你好,你可以借無形資產(chǎn)貸,銀行存款。
2024-11-22
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款
2021-10-23
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