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想要報(bào)表好看一些,年底進(jìn)項(xiàng)稅額留底較多,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),怎么能調(diào)整成正的

2021-07-15 09:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-15 09:04

您好 把負(fù)數(shù)填在其他流動資產(chǎn)欄次

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您好 把負(fù)數(shù)填在其他流動資產(chǎn)欄次
2021-07-15
您好,留底稅額應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù),是正常的
2023-03-11
你好,你需要把這個留底處理了,不能退稅的,你就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2024-05-08
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024-01-04
你好,這個可以不用調(diào)整的呢。 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用單獨(dú)做分錄,只需要將多余的金額留底即可,一般月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。 對于進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,本身不需要繳納增值稅,可以不用單獨(dú)做分錄。
2022-03-16
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