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老師,請問一下平常發(fā)票是先付房租,發(fā)票半年后或許一年才能收到,所以每個月計提房租,發(fā)現(xiàn)在發(fā)票先到了,是不是不用計提,收到專票 直接做借費用 待認證 貸庫存現(xiàn)金就好了呀

2021-07-15 00:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-15 00:38

您好,不是的,按期計提折舊攤銷

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快賬用戶1552 追問 2021-07-15 00:42

那我從3月計提到5月了每個月計提14166.67 借 管理費用 租金 貸其他應付款 房租,結果收到的發(fā)票是3-8月,半年的房租85000 借 管理費用 房租 待認證進項稅 貸其他應付款?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 00:43

您好,收到發(fā)票,紅字沖回預付暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬

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快賬用戶1552 追問 2021-07-15 00:46

假如從3月開始到8月,每個月計提房租,結果房租就是借 管理費用 房租,貸其他應付款 房租 是含增值稅的,85000元,現(xiàn)在是5月就收到了3-8月的發(fā)票,85000元,付款房租是2月份付了房租85000 借其他應付款 房租 85000 貸銀行存款85000 我現(xiàn)在就是整不明白發(fā)票收到的怎么做賬了,是到9月份把3-8月沖銷,重新根據(jù)發(fā)票入賬呢,還是咋樣呀,

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快賬用戶1552 追問 2021-07-15 00:47

那我現(xiàn)在5月發(fā)票做賬了,房租3-5也計提了,然后我沖銷了3-5月計提的房租,5月重新根據(jù)發(fā)票入賬 6-8月不計提房租,9月才開始計提。這樣可以的嘛?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 07:18

您好,沒發(fā)票計提攤銷,借管理費用,貸其他應付款~暫估,收到發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬

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快賬用戶1552 追問 2021-07-15 08:45

問題是以前是可以全部計提完了之后發(fā)票都是后面才收到的,所以一筆紅字沖了,但是現(xiàn)在發(fā)票是3-8月的房租,我計提計提著到5月,就突然收到發(fā)票了,那我5月不做賬,把發(fā)票留8月全部一起沖了,再重新入賬?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 08:57

您好,把前面幾個月的其他應付款~暫估全部紅字沖回

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快賬用戶1552 追問 2021-07-15 09:01

我的意思就是這樣,但是6-8月的還需要計提一筆然后沖回嘛。(把前面幾個月的其他應付款~暫估全部紅字沖回《》

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齊紅老師 解答 2021-07-15 09:42

您好,不需要一次調整到位即可

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快賬用戶1552 追問 2021-07-15 09:54

那我6個月一起沖了咯

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齊紅老師 解答 2021-07-15 09:55

您好,也行,最后的結果是一樣的,標準是收到發(fā)票沖

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快賬用戶1552 追問 2021-07-15 09:55

一次性調整了,但是6-8月還沒有開始計提嘞

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齊紅老師 解答 2021-07-15 09:56

您好,那就體現(xiàn)在其他應付款~暫估,借方余額

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快賬用戶1552 追問 2021-07-15 10:01

具體分錄是什么,借其他應付款 暫估 貸 管理費用房租?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:02

您好,借應交稅費應交增值稅,貸其他應付款~暫估(紅字),貸其他應付款

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快賬用戶1552 追問 2021-07-15 10:06

兩個貸方其他應付款?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:08

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶1552 追問 2021-07-15 10:09

不明白為什么兩個其他應付款,我是疑問

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:10

您好,因為沖減暫估用貸方發(fā)生額

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您好,不是的,按期計提折舊攤銷
2021-07-15
同學你好 這樣也可以的哦
2021-07-15
你好 按月分攤借管理費用貸預付賬款
2021-09-29
您好,1.是的,2.可以的,1-3月時我們每月先計提這個房租更合理,權責發(fā)生制,不要管這個發(fā)票什么時候來。
2024-12-30
你好 跨年了?你這個之前按月沒有做么?20年的時候?
2021-07-15
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