您好,不是的,按期計提折舊攤銷

老師,請問一下平常發(fā)票是先付房租,發(fā)票半年后或許一年才能收到,所以每個月計提房租,發(fā)現(xiàn)在發(fā)票先到了,是不是不用計提,收到專票 直接做借費用 待認證 貸庫存現(xiàn)金就好了呀
老師,一般納稅人,請問一下我2021年5月收到發(fā)票是半年的發(fā)票,從2020.3-8月的,計提了3-5月之后14166.67每個月含稅的, 能不能5月發(fā)票正常入賬 借管理費用房租 80952.38 待認證4047.62 貸其他應(yīng)付款 ,然后做一筆沖銷3-5月房租,借管理費用房租 負數(shù)42500 貸其他應(yīng)付款 負數(shù)42500
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
您好老師,22年12月付款房租直接入賬 借管理費用 房租 貸 銀行存款。 但是收到發(fā)票后入賬借管理費用房租 貸應(yīng)付賬款 等于管理費用多計提了 且應(yīng)付賬款沒沖 現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)的 怎么調(diào)整賬務(wù) 謝謝老師
老師,房租租金一般支付半年或者一年,發(fā)票是支付后就開票了,然后我就入其他應(yīng)收款-租金分攤科目中,以后每個月分攤到管理費用中,借管理費用-租賃費,貸其他應(yīng)收款-租金分攤。請問后面分攤到管理費用中需要什么憑證?謝謝!
抖音直播的小規(guī)模電商公司,現(xiàn)在年銷售流水1400萬,想保住小規(guī)模身份,怎樣拆分流水?具體操作如何?
老師,如果只是調(diào)賬退回多收的金額,是不是在做賬月末潔轉(zhuǎn)收支時不結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,你好,請問是算城鎮(zhèn)土地使用印花稅都要用原面積減掉使用面積嗎?
老師 你好 請問算印花稅房地產(chǎn)印花稅解題是怎樣的解法???不知道為什么要1-20%,為什么要乘1.2%,為什么要用80*12%?
公司注銷需要提前準備什么?
老師,在淘寶賣貨的商家,從千牛后臺導出的訂單明細表是在淘寶的所有店鋪的數(shù)據(jù)嗎?還是可以選擇一個店鋪一個店鋪導出數(shù)據(jù)?因為在淘寶賣貨的商家大概率有很多個店。
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個需要備案這個法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉(zhuǎn)款時備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財務(wù)軟件從哪里練習呀
那我從3月計提到5月了每個月計提14166.67 借 管理費用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租,結(jié)果收到的發(fā)票是3-8月,半年的房租85000 借 管理費用 房租 待認證進項稅 貸其他應(yīng)付款?
您好,收到發(fā)票,紅字沖回預(yù)付暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
假如從3月開始到8月,每個月計提房租,結(jié)果房租就是借 管理費用 房租,貸其他應(yīng)付款 房租 是含增值稅的,85000元,現(xiàn)在是5月就收到了3-8月的發(fā)票,85000元,付款房租是2月份付了房租85000 借其他應(yīng)付款 房租 85000 貸銀行存款85000 我現(xiàn)在就是整不明白發(fā)票收到的怎么做賬了,是到9月份把3-8月沖銷,重新根據(jù)發(fā)票入賬呢,還是咋樣呀,
那我現(xiàn)在5月發(fā)票做賬了,房租3-5也計提了,然后我沖銷了3-5月計提的房租,5月重新根據(jù)發(fā)票入賬 6-8月不計提房租,9月才開始計提。這樣可以的嘛?
您好,沒發(fā)票計提攤銷,借管理費用,貸其他應(yīng)付款~暫估,收到發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
問題是以前是可以全部計提完了之后發(fā)票都是后面才收到的,所以一筆紅字沖了,但是現(xiàn)在發(fā)票是3-8月的房租,我計提計提著到5月,就突然收到發(fā)票了,那我5月不做賬,把發(fā)票留8月全部一起沖了,再重新入賬?
您好,把前面幾個月的其他應(yīng)付款~暫估全部紅字沖回
我的意思就是這樣,但是6-8月的還需要計提一筆然后沖回嘛。(把前面幾個月的其他應(yīng)付款~暫估全部紅字沖回《》
您好,不需要一次調(diào)整到位即可
那我6個月一起沖了咯
您好,也行,最后的結(jié)果是一樣的,標準是收到發(fā)票沖
一次性調(diào)整了,但是6-8月還沒有開始計提嘞
您好,那就體現(xiàn)在其他應(yīng)付款~暫估,借方余額
具體分錄是什么,借其他應(yīng)付款 暫估 貸 管理費用房租?
您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸其他應(yīng)付款~暫估(紅字),貸其他應(yīng)付款
兩個貸方其他應(yīng)付款?
您好,是的,您的理解非常正確
不明白為什么兩個其他應(yīng)付款,我是疑問
您好,因為沖減暫估用貸方發(fā)生額