您好,不是的,按期計提折舊攤銷
老師,請問一下平常發(fā)票是先付房租,發(fā)票半年后或許一年才能收到,所以每個月計提房租,發(fā)現(xiàn)在發(fā)票先到了,是不是不用計提,收到專票 直接做借費用 待認證 貸庫存現(xiàn)金就好了呀
老師,一般納稅人,請問一下我2021年5月收到發(fā)票是半年的發(fā)票,從2020.3-8月的,計提了3-5月之后14166.67每個月含稅的, 能不能5月發(fā)票正常入賬 借管理費用房租 80952.38 待認證4047.62 貸其他應付款 ,然后做一筆沖銷3-5月房租,借管理費用房租 負數(shù)42500 貸其他應付款 負數(shù)42500
老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的。現(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計分錄應該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個分錄應該怎么做呢?
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
您好老師,22年12月付款房租直接入賬 借管理費用 房租 貸 銀行存款。 但是收到發(fā)票后入賬借管理費用房租 貸應付賬款 等于管理費用多計提了 且應付賬款沒沖 現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)的 怎么調整賬務 謝謝老師
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
現(xiàn)在五險單位和個人的繳費比列各是多少
公司買了二手車2個月后報廢了,賬務處理怎么做
老師預算管理,財務分析,內部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個人,一月份我們研發(fā)兩個項目,參與人員10個人,其他6人沒參與研發(fā)項目,請問研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長期借款和股東權益屬于長期資本吧??
甲每個月獲得勞務報酬1萬,6個月支付多少個稅
公司名下的車。維修費可以用管理費用、辦公費抵扣進項稅。如果是員工名下的車。只能入員工福利費嗎?
請教老師,兩個自然人各投資50萬合伙開了有限公司,一年后公司虧損20萬,其中一個要退出,請問要如何操作,退多少錢?
營改增之前的建筑工程項目現(xiàn)在如何支付之前所欠材料款
那我從3月計提到5月了每個月計提14166.67 借 管理費用 租金 貸其他應付款 房租,結果收到的發(fā)票是3-8月,半年的房租85000 借 管理費用 房租 待認證進項稅 貸其他應付款?
您好,收到發(fā)票,紅字沖回預付暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
假如從3月開始到8月,每個月計提房租,結果房租就是借 管理費用 房租,貸其他應付款 房租 是含增值稅的,85000元,現(xiàn)在是5月就收到了3-8月的發(fā)票,85000元,付款房租是2月份付了房租85000 借其他應付款 房租 85000 貸銀行存款85000 我現(xiàn)在就是整不明白發(fā)票收到的怎么做賬了,是到9月份把3-8月沖銷,重新根據(jù)發(fā)票入賬呢,還是咋樣呀,
那我現(xiàn)在5月發(fā)票做賬了,房租3-5也計提了,然后我沖銷了3-5月計提的房租,5月重新根據(jù)發(fā)票入賬 6-8月不計提房租,9月才開始計提。這樣可以的嘛?
您好,沒發(fā)票計提攤銷,借管理費用,貸其他應付款~暫估,收到發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
問題是以前是可以全部計提完了之后發(fā)票都是后面才收到的,所以一筆紅字沖了,但是現(xiàn)在發(fā)票是3-8月的房租,我計提計提著到5月,就突然收到發(fā)票了,那我5月不做賬,把發(fā)票留8月全部一起沖了,再重新入賬?
您好,把前面幾個月的其他應付款~暫估全部紅字沖回
我的意思就是這樣,但是6-8月的還需要計提一筆然后沖回嘛。(把前面幾個月的其他應付款~暫估全部紅字沖回《》
您好,不需要一次調整到位即可
那我6個月一起沖了咯
您好,也行,最后的結果是一樣的,標準是收到發(fā)票沖
一次性調整了,但是6-8月還沒有開始計提嘞
您好,那就體現(xiàn)在其他應付款~暫估,借方余額
具體分錄是什么,借其他應付款 暫估 貸 管理費用房租?
您好,借應交稅費應交增值稅,貸其他應付款~暫估(紅字),貸其他應付款
兩個貸方其他應付款?
您好,是的,您的理解非常正確
不明白為什么兩個其他應付款,我是疑問
您好,因為沖減暫估用貸方發(fā)生額