你好,當會計和稅法有差異時候就會有遞延所得稅。
實際工作中什么時候需要用到遞延所得稅
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債在實際操作中需要運用嗎 怎么用
在實際工作中,稅會差異造成的調(diào)增調(diào)減金額,是否要錄入次年的憑證中,確認遞延所得稅負債或遞延所得稅資產(chǎn)?
遞延所得稅,在實際工作里,是每季度都確認么?還是到年底匯算清繳時,才做有關遞延所得稅分錄
老師,請問遞延所得稅的運用在實際工作當中是不是每個月都要確認遞延所得稅?
老師,計量技術服務分錄怎么做?
老師,個人獨資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費用發(fā)票,沒有報銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結轉完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費用結轉到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務費分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結關。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關單還看不到
老師:工會經(jīng)費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費,這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應商那邊定制好之后就放在供應商那邊給我們做機器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
比如計提了年終獎,因為只是計提不得稅前扣除,從而產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)。