你好,你這個(gè)要去大廳看一下,有可能是系統(tǒng)問(wèn)題或者打12366問(wèn)一下
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬(wàn),未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬(wàn)多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬(wàn),調(diào)增完后的那個(gè)數(shù)是彌補(bǔ)虧損怎么填寫呢?
老師你好,我更改了2018年的所得稅年報(bào),彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)變了,改了過(guò)后2019年主表和彌補(bǔ)虧損都沒(méi)有數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在我要更新2019年A106000這張表是灰色的改不起是怎么回事呢?
2021年第一季度我交了39.75的企業(yè)所得稅,那時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損,但是去年總盈利4046.36元,又可以彌補(bǔ)以前年度虧損,導(dǎo)致我多交了39.75,不想退稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表的數(shù)據(jù)該做何更改,謝謝老師
老師,我們?cè)?2年10月交企業(yè)所得稅時(shí) 有減 彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn),但是22年12月的時(shí)候 修改了19年的報(bào)表,使得22年本身是沒(méi)有可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,所以現(xiàn)在報(bào)22年年報(bào)的時(shí)候,a106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表 沒(méi)有顯示可以彌補(bǔ)以前年度虧損的金額,這個(gè)怎么辦。
老師您好,21年有個(gè)調(diào)增數(shù)據(jù)沒(méi)調(diào)整,現(xiàn)在更正申報(bào),去年匯算清繳的繳納的稅是不是都填到實(shí)際繳納稅款欄,更正申報(bào)只繳納我調(diào)增金額部分產(chǎn)生的稅金,彌補(bǔ)虧損表沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)虧損金額,需要修改22年彌補(bǔ)虧損表21年的利潤(rùn)嗎?
電子稅務(wù)局完稅證明在哪里開
召開后面的具體內(nèi)容是啥意思
老師好!如果人民幣與美元匯兌怎樣做會(huì)計(jì)分錄
買了用于固定資產(chǎn)改建的配件,做什么明細(xì)科目?
請(qǐng)問(wèn)我們一款產(chǎn)品是貨架 報(bào)關(guān)單填數(shù)量只能填件數(shù) 但是供應(yīng)商開發(fā)票只給開kg或者平方 這個(gè)怎么處理呢?
個(gè)人將車過(guò)戶給公司,個(gè)人需要繳納增值稅嘛?或者需要給公司開發(fā)票嗎?
一般納稅人季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的本期收入是本季度還是本月?
7月的工傷保險(xiǎn)是不是降低了0.2%
請(qǐng)問(wèn),發(fā)放上月工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,是這個(gè)月個(gè)人社保,還是上個(gè)月的個(gè)人社保費(fèi)
社保事項(xiàng)申請(qǐng)表申報(bào)后發(fā)現(xiàn)資料有錯(cuò),如何才能修改
請(qǐng)問(wèn)老師A106000這個(gè)表的數(shù)據(jù)是來(lái)自哪個(gè)表呢
你好,來(lái)自每年主表應(yīng)納稅所得額
但是主表這個(gè)數(shù)據(jù)又是來(lái)自彌補(bǔ)虧損這個(gè)表,但是這個(gè)表又是灰色改不起
那您就去大廳讓稅務(wù)人員看看什么原因引起的