同學(xué),你要做好稅源采集后再返回行為稅申報(bào)頁(yè)面,點(diǎn)申報(bào)
老師,稅費(fèi)種綜合申報(bào),這個(gè)月我們采集了印花稅,就在 綜合申報(bào) 里采集的,發(fā)送的時(shí)候?yàn)槭裁达@示是0呢?
老師,印花稅做過稅源采集了,為什么綜合納稅申報(bào)點(diǎn)保存申報(bào)的時(shí)候還顯示未做稅源采集啊
老師,小規(guī)模納稅人沒啥業(yè)務(wù),0申報(bào)印花稅,做過稅源采集了,為什么綜合納稅申報(bào)點(diǎn)保存申報(bào)的時(shí)候還顯示未做稅源采集啊
老師請(qǐng)問我報(bào)印花稅的時(shí)候顯示印花稅稅源未采集,怎么回事。我采集過了呀。增值稅什么都是0申報(bào)。因?yàn)椴砰_的公司,沒有業(yè)務(wù)。
小規(guī)模納稅人,印花稅稅源采集的時(shí)候不小心點(diǎn)到按次申報(bào),本來應(yīng)該是按季申報(bào)印花稅的,現(xiàn)在申報(bào)且繳款了怎么辦
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師,印花稅弄好了,企業(yè)所得稅我們小規(guī)模納稅人沒業(yè)務(wù)發(fā)生,填了風(fēng)險(xiǎn)提示跳出這個(gè)沒問題吧
沒問題取消就可以申報(bào)了