你好,獨立核算總部和分部需要按銷售采購賬務(wù)處理,并開發(fā)商,正常做銷售收入。
請問一下一家汽車維修保養(yǎng)公司是加盟的,平時收客戶的錢是直接進總部賬上的,成本有兩種,一種是總部提供原材料,他們有專門的系統(tǒng),總部提供原材料又分兩種,一種店鋪鋪貨,這種不用結(jié)算,一種是總部在加盟店所在城市設(shè)有小倉,這種是需要結(jié)算的,另外一種成本是外部采購,總部每月付給加盟公司毛利扣除他們應(yīng)得的錢給加盟公司,這種賬務(wù)怎么處理呢
老師,請問我們是醫(yī)藥連鎖公司,有25家門店,總公司是一般納稅人,20家門店是總部統(tǒng)一核算,增值稅企業(yè)所得稅都是總部統(tǒng)一申報,5家是獨立核算,增值稅跟企業(yè)所得稅門店自己申報,公司有網(wǎng)上銷售,開的抬頭是獨立核算的門店,但是上游公司給我們開票都是開到總公司了,獨立核算的門店沒有成本發(fā)票,我這個獨立核算的門店納稅申報應(yīng)該怎么申報,賬務(wù)怎么處理?
我們公司是連鎖藥店,和名下店鋪之間是獨立核算的,想問下總部的藥品要怎么給店鋪,店鋪需要開發(fā)票給總部嗎?如果是派送的話,那總部和店鋪之間的賬應(yīng)該怎么做?總部的收入該怎么記?
就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費用,稅費,剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費?,F(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫存都不變,它只是改變核算方式
問題一、我們分公司是從總部進貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品,從總部進貨是需要把成本價支付給總部,總部和分公司是獨立核算自負盈虧,請問這個會計分錄怎么寫合適? 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會計說給我(我代表分公司)開個100元的專票,然后我收到總部開過來的進項專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對嗎?請問這個會計分錄怎么寫合適?如果每天產(chǎn)生一百多單,難道我要寫一百多個會計分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎?請問這種會計分錄如何處理畢竟合適?老師
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?