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老師為什么沒結(jié)轉(zhuǎn)損益之前 我的資產(chǎn)負(fù)債表是平的 結(jié)轉(zhuǎn)以后就不平了 這是怎么回事呢

2021-07-14 17:30
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齊紅老師

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2021-07-14 17:31

同學(xué)你好:你核對一下你的費用類科目,比如管理費用是不是存在貸方發(fā)生額情況。一般軟件結(jié)轉(zhuǎn)時只提取費用類科目借方金額。

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同學(xué)你好:你核對一下你的費用類科目,比如管理費用是不是存在貸方發(fā)生額情況。一般軟件結(jié)轉(zhuǎn)時只提取費用類科目借方金額。
2021-07-14
資產(chǎn)負(fù)債表不平一般從以下幾個方面檢查: 1.檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了,軟件默認(rèn)取憑證記賬之后的數(shù)據(jù),若不記賬也想取數(shù),需在報表生成數(shù)據(jù)時勾上【包含未記賬憑證】; 2.沒有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致的,生成報表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作,如:期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費用結(jié)轉(zhuǎn); 3.新增了一級科目但報表中沒有設(shè)置此科目的取數(shù)公式,需要在模板設(shè)計的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中添加對應(yīng)科目; 4.檢查報表中“未分配利潤”這一項的公式是否正確,有些報表中只有未分配利潤的科目,通常需設(shè)置為未分配利潤科目%2B本年利潤科目的數(shù); 5.如果以上方法都沒有檢查出來,那么可以用資產(chǎn)負(fù)債表和賬套的余額表進(jìn)行核對,查看是哪個科目取數(shù)不正確,找到問題所在后進(jìn)行修正。
2021-05-19
結(jié)轉(zhuǎn)就不能夠出具財務(wù)報表呀。
2023-10-12
你好,發(fā)一級科目的科目余額表過來看一下
2023-04-12
同學(xué)你好 是的。你的理解是對的。就是先把年度結(jié)轉(zhuǎn)好,在進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-01-07
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