你好正常需要季報(bào)的; 要季報(bào)的
老師,請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)體工商戶是季報(bào)的,現(xiàn)在是不是不用報(bào)稅,等季報(bào)開(kāi)始的時(shí)候,在電子稅務(wù)局里申報(bào)就行了?還有個(gè)稅是不是也不用報(bào)呀?只需要根據(jù)其經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)就行了?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶需要申報(bào)納稅么,需要季報(bào)么,登陸了電子稅務(wù)平臺(tái),發(fā)現(xiàn)“我的待辦”是空白的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)登錄電子稅務(wù),我的待辦里沒(méi)有待辦事項(xiàng)是否不需申報(bào)?是個(gè)體工商戶,未開(kāi)票未領(lǐng)票。
老師您好!個(gè)體工商戶季度報(bào)稅 之前是去稅務(wù)大廳;現(xiàn)在想在電子稅務(wù)局直接報(bào)稅 ,請(qǐng)問(wèn)需要先去稅務(wù)大廳登記注冊(cè)嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶核定征收增值稅需要會(huì)計(jì)申報(bào)嗎?我聽(tīng)說(shuō)是自動(dòng)的,但是現(xiàn)在是申報(bào)期,我看到電子稅務(wù)局?增值稅需要申報(bào),需要報(bào)嗎,還是會(huì)自動(dòng)申報(bào)
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我是雙定向戶,去哪申報(bào)
?你好自然人客戶端里面報(bào) 。? ? 沒(méi)有超過(guò)定額 一般稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)幫你們報(bào)的?
那沒(méi)有超過(guò),那就不用報(bào)了么
?你好沒(méi)有超過(guò)? 稅務(wù)局會(huì)報(bào)。 但是你注意稅務(wù)局按期給你報(bào)才行的? ?別逾期了??