你好你這個(gè)小規(guī)模是沒有銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,啊,你們咋有這個(gè)科目,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也沒有
老師,沒有發(fā)票的材料人工費(fèi)可以先做到合同成本,等匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增吧?老師,我記得您說過小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的增值稅不能結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,但是不結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)欄和實(shí)際不一致怎么辦呢?
老師!早上好!想請教一個(gè)問題,就是稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),我在入賬時(shí)做了個(gè)管理費(fèi)用,然后想等要用這筆稅費(fèi)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)的,可是后面就沒有開過票,然后年底了,我需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零,我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款?然后再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了,我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額會和增值稅納稅申報(bào)表上留抵稅額不一致,會相差一個(gè)附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
這個(gè)不是裝修的這個(gè)是一般納稅人的
需要去結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)對不上了 實(shí)務(wù)中還是去結(jié)轉(zhuǎn)下
給你發(fā)的圖片的這個(gè)是那個(gè)一般納稅人的,他那個(gè)就是用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,然后那個(gè)我記得你說過小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則里面那個(gè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)是不用結(jié)轉(zhuǎn)的,就是我這邊不結(jié)轉(zhuǎn)的話,但是我發(fā)現(xiàn)那個(gè)最后打印出來的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,它那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的那個(gè)金額是不對的,但是如果說我改公司的話,那個(gè)報(bào)表又不平了,所以我就不清楚這個(gè)到底是什么個(gè)情況。
這個(gè)一般納稅人也可以選擇小準(zhǔn)則, 那是小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn),不是一般納稅人
你這不結(jié)轉(zhuǎn),后續(xù)這個(gè)長時(shí)間,期末數(shù)會越來越大,最后就對不上啦,和你的申報(bào)表。
還是按月結(jié)轉(zhuǎn)比較好,你是一般納稅人話
啊,當(dāng)時(shí)子木老師講一般納稅人課的時(shí)候說小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不用結(jié)轉(zhuǎn)的呀,你說一旦看到未交增值稅就說明與企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則混用了啊
但是你要是不結(jié)轉(zhuǎn),后面都對不上啊,那你這個(gè)期末余額會越滾越大呀。
實(shí)務(wù)中一般都去結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)期末余額越滾越大,數(shù)據(jù)看著特別難看。