同學(xué)你好 這個(gè)賬上沒(méi)有錢嗎

公司新成立賬上沒(méi)有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒(méi)有發(fā)票,購(gòu)物記錄截屏是否可以直接作為報(bào)銷依據(jù),另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報(bào)銷了,記賬:借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸:現(xiàn)金,然后借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個(gè)人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發(fā)票都給財(cái)務(wù)了,但是說(shuō)公司現(xiàn)在沒(méi)錢,她先不報(bào)銷,這種情況怎么記賬呢?
公司成立到現(xiàn)在都是支出沒(méi)有收入,因?yàn)榛I備的項(xiàng)目比較大型,所以支出的差旅費(fèi)和招待費(fèi)等管理費(fèi)用很多,在沒(méi)有收入的情況下,我只做一套賬(把有票的有來(lái)源的有白條的支出全部做進(jìn)去)就可以了吧?因?yàn)楣蓶|也沒(méi)有認(rèn)繳,現(xiàn)在公司支出的錢都是每個(gè)月用到了老板娘和老板才以借款名義轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶去支出的,那比如老板們不轉(zhuǎn)入對(duì)公,而是直接以個(gè)人現(xiàn)金墊支的費(fèi)用可不可以直接這樣做: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XXX(股東)
老師,兩年來(lái),每次公司采購(gòu)經(jīng)理和老板自己為公司購(gòu)買或支出的費(fèi)用票,當(dāng)時(shí)都是老板微信支付了的每個(gè)月累計(jì)在一起就記在現(xiàn)金支出里了,現(xiàn)金不夠用了就直接借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付老板,也沒(méi)有借據(jù)啥的,兩年了現(xiàn)在累計(jì)到了一百多萬(wàn)了,現(xiàn)在怎么平賬?謝謝老師!
老師您好,代理記賬公司記賬法,每個(gè)月采購(gòu)或其他部門的費(fèi)用票當(dāng)時(shí)老板都通過(guò)微信支付給他們報(bào)銷了,月底費(fèi)用票到代理記賬公司時(shí),他們分錄:借現(xiàn)金待其他應(yīng)付~老板(實(shí)際沒(méi)有借誰(shuí)的現(xiàn)金),然后借費(fèi)用貸現(xiàn)金,累計(jì)幾年下來(lái)結(jié)果其他應(yīng)付欠老板幾百萬(wàn)了,長(zhǎng)期掛著有問(wèn)題嗎?有問(wèn)題的話又該如何沖平呢?
我單位2015—2019年是核定征收,其中有租金約72萬(wàn)已付款,沒(méi)有發(fā)票,所以就一直未入賬,是老板付的。 2020—現(xiàn)在已核定為查賬征收,也是一樣約36萬(wàn), 以上款都有老板本人支付,出賬時(shí)記管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,(老板個(gè)人) 因人員調(diào)整財(cái)務(wù)換了人 ,我接受會(huì)計(jì)工作,我該怎樣處理~ 謝謝!
出口美金報(bào)關(guān)價(jià),和開(kāi)票的人民幣價(jià)格,滿足什么關(guān)系時(shí)比較合理的
老師,因?yàn)樯绫;鶖?shù)公司補(bǔ)繳的社保,怎么記賬?補(bǔ)繳的屬于個(gè)人和公司部分。
請(qǐng)問(wèn)福利費(fèi)怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,是個(gè)運(yùn)河杯的獎(jiǎng)金,我們是被掛靠方,現(xiàn)在要給掛靠方這個(gè)獎(jiǎng)金,掛靠方要開(kāi)發(fā)票嗎
老師你好!今天是第3季度的所得稅的申報(bào),三季度不交,第4季度再交所得稅,這樣可行嗎?會(huì)產(chǎn)生預(yù)警嗎?老師指導(dǎo)一下。
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護(hù)服務(wù),各項(xiàng)金額沒(méi)有單獨(dú)列,這份合同開(kāi)發(fā)票時(shí),商品和服務(wù)稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
老師,充貨車電費(fèi)記入什么科目?
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護(hù)服務(wù),各項(xiàng)金額沒(méi)有單獨(dú)列,這份合同開(kāi)發(fā)票時(shí),商品和服務(wù)稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
公司賣車,車輛原值1569436.28元,累計(jì)折舊993976.26元,車輛凈值575460.02元,當(dāng)月按照凈值核定銷售價(jià)格申報(bào)了增值稅無(wú)票收入,公司是增值稅小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生了增值稅5754.6元,城市維護(hù)建設(shè)稅86.32元,地方教育附加57.55元,那處理這個(gè)車的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?
是啊,現(xiàn)在申報(bào)就顯示異常了,就百分之三的專票也是按百分之一在算稅,我就要手工修改了,不然就稅不對(duì)了,這個(gè)怎么處理,強(qiáng)制申報(bào)嗎?


公司是有錢的,這個(gè)借款沒(méi)有憑證依據(jù)與公司有沒(méi)有錢有關(guān)系嗎
每個(gè)月十萬(wàn)十萬(wàn)的借,公司又沒(méi)有分紅過(guò),兩年來(lái)累計(jì)一百多萬(wàn)正不正常有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
沒(méi)事 直接還錢就可以了
老師,借款還款需要附原始憑證嗎
對(duì)的 這個(gè)是需要附的 有銀行記錄不是嗎
哪有銀行記錄,都是微信支付的
微信支付了累計(jì)兩年一百多萬(wàn)了,每次就記到現(xiàn)金支付,沒(méi)有現(xiàn)金了就什么憑證也沒(méi)有直接借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付
那**應(yīng)該也有記錄的吧
就直接做的憑證啊還有什么記錄,又沒(méi)有真借錢
那你賬上不是有往來(lái)嗎 直接付了就行了 付款之后沖減往來(lái)
直接付就是公戶轉(zhuǎn)老板?
對(duì)的 反正你帳上有這個(gè)往來(lái) 還有發(fā)票來(lái)做賬