您好,是可以的。請問還有什么可以幫您的
老師你好,請問一下:我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣,那么請問我是不是在平臺里選擇—-“發(fā)票不抵扣勾選”?。咳缓筮@些發(fā)票直接全部計(jì)入成本費(fèi)用就可以了,是嗎?老師?
請問老師,旅行社接團(tuán)時(shí)發(fā)生的住宿費(fèi)餐飲費(fèi)等沒有選擇差額開票,這些費(fèi)用直接計(jì)入成本就可以吧
你好老師,請問我們是一家培訓(xùn)學(xué)院,有餐飲,酒店住宿,培訓(xùn)業(yè)務(wù),現(xiàn)在接到一個(gè)培訓(xùn)業(yè)務(wù),合同約定提供吃住,費(fèi)用一起結(jié)算。請教 1.那這個(gè)住宿和餐飲全部金額可以全部計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準(zhǔn)確結(jié)轉(zhuǎn)成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復(fù)確認(rèn)這部分收入嗎? 5.整個(gè)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄怎么做呢?
老師,我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒有發(fā)票,所以他們往往會找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來代替,那這種發(fā)票長時(shí)間累計(jì)的金額也大,入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎?還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢,基本每個(gè)月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
光明旅行社為增值稅一般納稅人,選擇差額計(jì)稅方法。2018年1月份組織兩個(gè)旅游團(tuán)隊(duì)旅游,取得旅游價(jià)稅合計(jì)總營業(yè)額106萬元,其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)由本公司全程組織旅游收取旅游費(fèi),住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)等共支付費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)53萬元;另一個(gè)團(tuán)隊(duì)與旅游地旅游公司合作接團(tuán),支付接團(tuán)旅游費(fèi)用15.9萬元。(均取得增值稅普通發(fā)票),款項(xiàng)均以銀行存款支付。另外當(dāng)月支付電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬元。其他業(yè)務(wù)略。 (1)計(jì)算光明旅行社應(yīng)繳納的增值稅,做確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理。(2)如果光明旅行社為小規(guī)模納稅人,計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,做確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理。
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
直接做主營業(yè)務(wù)成本-餐飲費(fèi)-住宿費(fèi)這樣的科目可以嗎?我沒做過旅行社的賬,另外老師可不可以給我說一下差額開票的方法
是可以。 差額開票,金稅盤—開票—點(diǎn)擊上方差額開票
我是問您差額怎么計(jì)算,然后這些發(fā)票怎么保存,是要上傳什么的嗎?
備注欄自動打印“差額征稅”字樣,
您好。差額就是收入—成本,這部分差額去征稅
發(fā)票打印出來就可以了
差額開票的方法:點(diǎn)擊差額開票。 錄入含稅銷售額(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用)和扣除額,系統(tǒng)自動計(jì)算稅額和不含稅金額
那我這個(gè)發(fā)票總金額還是這個(gè)團(tuán)的總價(jià)吧,只不過我扣除了相應(yīng)成本的那部分去繳稅,這個(gè)小規(guī)模納稅人和一般納稅人都可以享受吧
您好,都可以享受,請問還有什么可以幫您的