你好 你之前材料 你科目怎么掛的 。 你沒有掛往來 那你 原材料借方做了 貸方做的是什么科目?
年初重新建賬,去年已經(jīng)入庫材料,但是沒有掛相對應(yīng)的往來,今年有支付,掛了往來,現(xiàn)在應(yīng)該怎么平往來呢?
老師我們賬上掛了一筆往來,這個錢已經(jīng)付了!當(dāng)時是用來買材料的,老板說被騙了,現(xiàn)在發(fā)票也沒有,材料也沒有都掛了幾年了!這筆賬該怎么處理呢
去年的賬和一個公司的往來應(yīng)該是其他應(yīng)付款,但是入了應(yīng)付賬款,去年的年報已經(jīng)報了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
先前有個往來供應(yīng)商沒有設(shè)置期初,應(yīng)付賬款—A公司 貸方10萬,實際上2022年有這個往來,但是原先會計在設(shè)置期初數(shù)據(jù)忘記了,現(xiàn)在這邊重新新增該往來,并添加貸方1萬,但是顯示借貸不平衡,這種情況要怎么處理呢? 23年7月付對方2萬,現(xiàn)在要做賬,分錄怎么做呢?(原先欠10萬,現(xiàn)在付了2萬,往來應(yīng)付欠8萬)
我公司以前的分支機構(gòu),現(xiàn)在已經(jīng)注銷了,有應(yīng)付賬款251萬掛的我公司,分支機構(gòu)注銷后這筆往來直接并入了我公司帳內(nèi),今年我們想把這筆往來清理掉。經(jīng)查找,這筆往來分支機構(gòu)是單邊掛賬并入了成本,我公司沒有對應(yīng)往來?,F(xiàn)在清理的話是沖成本還是入營外收入比較合適呢
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項目的個稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費,可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
應(yīng)該是應(yīng)付暫估,但是今年年初建賬,沒有建這個科目
?你好? ?沒有建立的話 現(xiàn)在就補做賬? ; 你之前 建賬沒有暫估 那你? 試算平衡了嗎?
把找不到原因的掛庫存商品了,還有其他應(yīng)收掛了稅費,這是內(nèi)賬之前做了價稅分離,年初建賬就價稅一起了
?你好? ?那你找不到原因掛庫存商品 是啥意思 ; 你上面不是買的材料應(yīng)該走原材料?
當(dāng)時存貨有問題,沒辦法,就都先掛了庫存商品調(diào)整科目
?你好? ? ? ?那你庫存商品現(xiàn)在到底是? 賬實一致嗎? 因為你現(xiàn)在要 補掛應(yīng)付賬款??
還有些待調(diào)整的
?你好? ?那你 先處理下? ? ?借庫存商品? 貸應(yīng)付賬款? ? 先補掛 分錄? 這樣掛著。 等著你 查清楚了在調(diào)整??