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您好,請問去年的所得稅,今年扣繳的,在今年的所得稅申報表里面需要體現(xiàn)嗎?在哪里填

2021-07-13 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 19:34

您好。不需要在今年納稅申報表體現(xiàn)

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快賬用戶2177 追問 2021-07-13 19:35

那么就是現(xiàn)在的申報表里面,利潤總額數(shù)據(jù)和我自己的利潤表相差一個所得稅?還是我自己的報表做錯了?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 19:38

您好,可以發(fā)下申報表與利潤表?

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快賬用戶2177 追問 2021-07-13 19:40

這兩個相差一個所得稅

這兩個相差一個所得稅
這兩個相差一個所得稅
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齊紅老師 解答 2021-07-13 19:42

您好,您填寫的沒問題的

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快賬用戶2177 追問 2021-07-13 19:44

那我這個數(shù)據(jù)就是相差一個所得稅嗎?今年的報表都這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 19:46

您好,是不相差的金額,利潤總額沒問題

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快賬用戶2177 追問 2021-07-13 19:48

請問這個怎么處理呢?沒有固定資產(chǎn)折舊攤銷

請問這個怎么處理呢?沒有固定資產(chǎn)折舊攤銷
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齊紅老師 解答 2021-07-13 19:49

您好,那您忽略即可

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您好。不需要在今年納稅申報表體現(xiàn)
2021-07-13
今年繳納上年的企業(yè)所得稅,不能做為企業(yè)所得稅稅前扣除
2022-03-02
你好,已經(jīng)退回來的,不涉及到今年的所得稅。
2021-07-14
您好,這個不需要填的
2023-04-17
你好不能算,在今年的所得稅費用,需要調整利潤分配-未分配利潤
2023-07-12
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