你好,可以這樣處理,但是這兩筆賬通常是分開分別處理的。
比如這個人先預(yù)支了工資,工資表應(yīng)發(fā)是2萬,但是實際銀行多發(fā)了,比應(yīng)發(fā)還要多,我就做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,然后在做一筆其他應(yīng)收款,銀行存款,然后下個月再沖借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應(yīng)付職工薪酬,我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
老師好,請問我們有個員工計提的工資已申報,員工因曠工離職工資不發(fā)了,我原來做借,應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款的,現(xiàn)在這筆分錄直接沖回就可以了嗎?
老師,那就是我們現(xiàn)在還沒有開多少票給他,可以先做支持嗎?您寫的直接付款給工人就是先做一筆借:工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬 這就相當于計提了對嗎,然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 這兩筆是一起做嗎?
老師,請問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預(yù)支了8月份的工資,這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
社保是本月繳納本月的社保,工資是本月發(fā)放上個月工資,那我計提本月工資的時候,借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 然后在寫一筆借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款~社保 這樣其他應(yīng)收款~社保 余額就是0了,可以這樣嗎
公司未簽訂勞動合同,補給員工的雙倍工資違約金需要報員工個稅嗎
老師,我們在2025年收到了40萬的運輸發(fā)票,有28萬的是2024的運輸費用.賬務(wù)處理該如何做呢
老師,想問下普惠性幼兒園的賬務(wù)是怎么做的呢,難不難,我之前做建筑公司會計的
給別人開發(fā)票收幾個點合適
老師,這2題哪個是對的,母題15用的預(yù)算產(chǎn)量10000,拼圖5題用的是實際產(chǎn)量9000,有點矛盾了,我認為用實際產(chǎn)量是對的,求解?
在判斷購置項目方案是否可行時,里面購置的固定資產(chǎn)折舊在題目里面給出兩個條件,一個是按公司的折舊方法,一個是按稅法的折舊方法,算現(xiàn)金流量時,折舊抵稅以哪個為準計算,還有在處置的時候,又是按實際變現(xiàn)款和稅法算出來的賬面算差額還是公司算出來的賬面算差額?
個體戶電商,收入是否按平臺實際收入申報
老師,我的為什么沒有在線簽名?
老師,請問我設(shè)置了SUMIFS函數(shù),為什么拉下來的公式數(shù)值和第一行一樣,加了絕對引用,但都是列的絕對引用啊
老師,我在一家代理記賬公司,只代理一家。老板有兩家代理記賬公司,我在其中一家,現(xiàn)在稅務(wù)局要求一家代理記賬公司必須有五家以上業(yè)務(wù),我登錄稅務(wù)局系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在名下能查到四家,但只有一家是我申報的。這個對我有影響嗎?
老師,直接給工人的通過應(yīng)付職工薪酬,那我們對公給勞務(wù)公司付款的話就是通過應(yīng)付賬款對嗎?那像這種甲方直接付工人工資的要勞務(wù)公司給我們開票嗎?
你好,對公給勞務(wù)公司付款的話就是通過應(yīng)付賬款核算。 像這種甲方直接付工人工資的,要勞務(wù)公司給你們開具發(fā)票 的
那我們做成本(總包個工人發(fā)工資)也是需要等他們給我們開票才做嗎?還是說總包發(fā)工資的時候就能做,那這個會計分錄怎么做呀?
你好,人工成本是你們單位自己發(fā)生的,還是接受勞務(wù)公司提供了勞務(wù)服務(wù)?
這個是接受了勞務(wù)公司的工人勞務(wù),直接去給甲方工地干活,就相當于甲方替我們付了勞務(wù)費
你和,那就需要對方提供勞務(wù)費發(fā)票入賬才是的?
那你之前不是說可以根據(jù)總包給的發(fā)的工資表來做賬嗎?
你好,說可以根據(jù)總包給的發(fā)的工資表來做賬(麻煩提供一下圖片)
就是這個所以我有點混亂
你好,這里的工資表意思是指:自己雇傭職工提供工程施工服務(wù),才用自己的工資表入賬作為附件。