你可以正常的轉(zhuǎn)給相關(guān)的成本,但是你這個沒有發(fā)票,在所得稅申報的時候納稅調(diào)整。
我是房地產(chǎn)開發(fā)公司,還未給建筑公司結(jié)算工程款,但是跟給建筑公司提供材料的供應(yīng)商之間有一份協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是在建筑商不給材料商支付材料款的時候,房地產(chǎn)開發(fā)公司以房屋代替建筑商抵賬,材料供應(yīng)商現(xiàn)在把抵賬房抵賬給了他朋友也就是實際買受人,房地產(chǎn)公司需要跟實際買受人簽合同,開收據(jù),買受人是以按揭貸款方式購買,我想知道這個賬務(wù)怎么處理?公司沒收到錢給買受人怎么開收據(jù)?建筑商,材料商用不用給我們開什么收據(jù)?(預(yù)收許可證還得一個月左右能出來)
老板有建筑公司和房地產(chǎn)公司,蓋售樓部材料,人工都是從建筑公司對公轉(zhuǎn)賬的。建筑公司沒有收入,正常的做賬流程是怎么樣的
建筑公司,給自己房地產(chǎn)蓋售樓部,買的材料從建筑公司走的賬,以前記的預(yù)付,現(xiàn)在沒票,實在收不到票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 我們公司這種情況 我們是房開公司 當(dāng)時打了一筆款給供應(yīng)商 沒簽合同 現(xiàn)在我們房開的建筑工地要和供應(yīng)商簽合同 他們自己做交易 我們現(xiàn)在要把之前的款做到建筑公司上面去 相當(dāng)于我們付給了建筑公司 那現(xiàn)在要補(bǔ)什么資料 把我們付的錢轉(zhuǎn)移到建筑工地頭上 建筑公司和供應(yīng)商他們分別做賬要補(bǔ)什么資料
老師 我們公司這種情況 我們是房開公司 當(dāng)時打了一筆款給供應(yīng)商 沒簽合同 現(xiàn)在我們房開的建筑工地要和供應(yīng)商簽合同 他們自己做交易 我們現(xiàn)在要把之前的款做到建筑公司上面去 相當(dāng)于我們付給了建筑公司 那現(xiàn)在要補(bǔ)什么資料 把我們付的錢轉(zhuǎn)移到建筑方上 建筑公司和供應(yīng)商他們分別做賬要補(bǔ)什么資料除了補(bǔ)合同以外
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
預(yù)付贓款-防火門 預(yù)付賬款-加氣塊 麻煩老師結(jié)轉(zhuǎn)下,謝謝
借在建工程貸預(yù)付賬款。
售樓部已蓋好
借固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款就可以了。但是后面這個沒有發(fā)票的,你要納稅調(diào)整。