你好,錯了就可以作廢重新申報,沒有風(fēng)險
請問一下,我小規(guī)模,增值稅收入看錯報高了,作廢重新申報,這樣會有異常嗎?稅務(wù)局,稅管那里有作廢記錄嗎?
請問企業(yè)所得稅作廢申報會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?會被稅局異常查看嗎?
請問企業(yè)所得稅作廢申報有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,請問一下,企業(yè)所得稅申報作廢有什么后果嗎?作廢以后還可以在電子稅務(wù)局重新申報嗎?
老師,問一下,公司收到稅務(wù)局送達(dá)的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋,異常項目名稱:企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除。我查看發(fā)票問題情況表后,都是當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月作廢的,為什么季度身邊企業(yè)所得稅后,會提示有風(fēng)險呢?
老師好,我想問一下,我們那個酒水批發(fā)售賣的企業(yè),他們的一般稅率是多少?然后在稅務(wù)籌劃這方面有什么值得注意的?謝謝!
老師經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)-代訂機票費,住宿費。能不能所得稅前扣除?是不是必須還要酒店或者航空公司開具的住宿費和個人行程單才能入賬差旅費稅前扣除?會不會要求匯算調(diào)增?網(wǎng)上有稅務(wù)說這個與具體業(yè)務(wù)不符。但是這種發(fā)票既然就是中介代理也開票了,再要求商家開具是不是重復(fù)了。而且是自己找商家還是比如攜程呢?
老師銀行對賬單在哪里打???
老師現(xiàn)金流量表銷售產(chǎn)成品商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金怎么取數(shù)
關(guān)于撤銷意思表示的相對人
老師就是國家他是免小規(guī)模納稅人的增值稅,但是不免附加稅的是不,附加稅是根據(jù)增值稅來交的
一個公司實收資本1000萬,因為股權(quán)變更,要給1200萬,多付的200萬是資本公積還是商譽,怎么交稅
我們是物流公司 平時講究時效,要付運費和超期費,通常是加在一起付一個金額。 平時做的是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 有時候付款憑證后面著的都是超期費發(fā)票, 收到發(fā)票應(yīng)該做什么憑證? 沒收到發(fā)票的運費應(yīng)該怎么辦?
老師就是小規(guī)模是按季交稅的,每個月需要計提附加稅嗎?
老師,收到這種收條可以入賬吧?事實發(fā)生,人家就是零工市場干活的,沒有發(fā)票,打印收條都沒有只能手寫。
為什么有老實說這方面有專管員監(jiān)控的呢?
只能說你錯多了,不夠?qū)I(yè)
我目前的情況是,我要上報財務(wù)報表,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)表有些科目的余額不對,才發(fā)現(xiàn)自己選錯科目了,我的申報其實沒有問題的,就是資產(chǎn)表的資產(chǎn)總額因為科目不對,現(xiàn)在余額就不對了,但是企業(yè)所得稅申報要求填寫資產(chǎn)總額的
我現(xiàn)在才第一次出現(xiàn)這種情況
這里的全年季度平均值的計算公式,如下 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
老師,你這答非所問啊,我問的是這個嗎?你沒針對我的提問來回答啊,這樣子很敷衍啊
你的科目不對,就要調(diào)整科目,錯了修改就可以
重新申報他已經(jīng)扣我企業(yè)錢了,這個可以作廢?
這個可以作廢,錯了就可以作廢
那他還會再扣款的嗎?
你好,扣款的只是扣款一次的
可不可以選擇不修改,當(dāng)做自己沒發(fā)現(xiàn),7月份的賬務(wù)處理中我在調(diào)整回來? 我的確是到了報送財務(wù)報表的時候才發(fā)現(xiàn)的
你好,那樣也是可以的