你好這個是收幾時,都是之前 的么,借銀行3500%2B2000 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅1% 結轉成本,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款,付款做借應付賬款,貸銀行1萬

小規(guī)模物業(yè)公司,假如這個月付的水費成本是1萬(每噸1.82元),然后我這個月開了2000的水費發(fā)票(每噸5.16元),還有收了水費3500元(每噸5.16元)沒開票,請問我分別該如何做會計分錄呢?
你好老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,假如這個月付的水費成本是1萬(每噸1.82元),然后我這個月開了2000的水費發(fā)票(每噸5.16元),還有收的水費3500元沒開票,請問我分別該如何做會計分錄呢?
2.成都市區(qū)醇香酒廠為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)銷售自產糧食白酒15噸,每噸不含稅單價為80000元,收取包裝物押金10200元,收取裝卸費23400元。(2)將自產35度糧食白酒10噸,以成本價每噸8s00元分給職工作年貨,對外銷售不含稅單價為每噸19500元。(3)本月生產銷售散裝啤酒400噸,每噸不含稅售價2850元,并收取每噸包裝物押金169.50元,約定半年期限歸還。(4)該廠生產-種新的糧食白酒,廣告樣品使用0.2噸,該種白酒無同類產品出廠價,生產成本每噸35000元。(5)出售自產特制黃酒50噸給一品香外貿公司,每噸不含稅售價2000元,收取黃酒罐押金1萬元,約定3個月后歸還。該外貿公司將購人的50噸黃酒全部出口。(6)委托某個體工商戶生產10噸糧食白酒,本廠提供原材料成本為35萬元,支付加工費85060元(含稅),收回后封存人庫,取得稅務機關代開的專用發(fā)票。要求:(1)計算該酒廠當月應納消費稅;(2)計算一品香外貿公司出口黃酒應退還的消費稅。
2.成都市區(qū)醇香酒廠為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)銷售自產糧食白酒15噸,每噸不含稅單價為80000元,收取包裝物押金10200元,收取裝卸費23400元。(2)將自產35度糧食白酒10噸,以成本價每噸8s00元分給職工作年貨,對外銷售不含稅單價為每噸19500元。(3)本月生產銷售散裝啤酒400噸,每噸不含稅售價2850元,并收取每噸包裝物押金169.50元,約定半年期限歸還。(4)該廠生產-種新的糧食白酒,廣告樣品使用0.2噸,該種白酒無同類產品出廠價,生產成本每噸35000元。(5)出售自產特制黃酒50噸給一品香外貿公司,每噸不含稅售價2000元,收取黃酒罐押金1萬元,約定3個月后歸還。該外貿公司將購人的50噸黃酒全部出口。(6)委托某個體工商戶生產10噸糧食白酒,本廠提供原材料成本為35萬元,支付加工費85060元(含稅),收回后封存人庫,取得稅務機關代開的專用發(fā)票。要求:(1)計算該酒廠當月應納消費稅;(2)計算一品香外貿公司出口黃酒應退還的消費稅。
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫時發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務讓調增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產和無形資產能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費,就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應付賬款,我主營業(yè)務收入是和銷項稅分開的
老師,個人獨資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應該怎么做?
請問申報增值稅的時候有什么需要特殊的嗎?差額征收是什么呢?
差額納稅是可以減掉成本再去交稅,借主營業(yè)務成本 應交增值稅,貸應付賬款,你享受差額就是這樣,填寫附列資料,本期扣除額填寫支付出去含稅水費