你好不可以抵扣的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
老師?我家是工程企業(yè) 給員工上的團(tuán)體意外保險(xiǎn) 是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,公司單獨(dú)給員工上的團(tuán)體意外險(xiǎn),這個(gè)分錄怎么做?是不是進(jìn)項(xiàng)稅也不能抵扣。
公司給員工買(mǎi)的意外傷害險(xiǎn),對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票,這個(gè)是不是不能抵扣,勾選平臺(tái)上做不抵扣勾選
老師好,想請(qǐng)教一下,公司給員工交團(tuán)體意外險(xiǎn),進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣呀。能不能稅前扣除
員工工作時(shí)受傷,當(dāng)時(shí)住院公司代交押金10000,公司通過(guò)團(tuán)體意外險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)到6000,其余4000由公司支付,這分錄怎么做,能不能稅前扣除
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
專(zhuān)票的需要選擇,不抵扣勾選。
年底是不是福利費(fèi)超標(biāo),還是調(diào)增
對(duì)的,按工資的14%抵扣所得稅。
好的,老師季度申報(bào)所得稅,那個(gè)固定加速折舊,可以不填寫(xiě)嗎?
沒(méi)有的,可以不用填寫(xiě)。
這個(gè)是會(huì)計(jì)上沒(méi)有用加速的就不用填寫(xiě)是吧
是的,你不需要一次抵扣的,就不用填寫(xiě)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。