你好 看起來這個是一般納稅人 年末做的 是類似之前手工賬的一個手工賬抄數(shù)取數(shù)問題
補結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是啥意思? 一般納稅人是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
一般納稅人,每月都要做增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄嗎?這個增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),是不是類似計提稅金的意思?比如8月的賬,可以參考9月初申報,增值稅申報表(申報8月的稅)的進(jìn)項、銷項的數(shù)據(jù)?
老師,請問一下關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問題 1.一般納稅人,增值稅是不是每個月都要計提,結(jié)轉(zhuǎn)還是說當(dāng)月銷項>進(jìn)項才需要計提,結(jié)轉(zhuǎn)呢?
一般納稅人增值稅是每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
老師,一般納稅人,問:1,未交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?2,若用結(jié)轉(zhuǎn),是每月結(jié)?
以前幾個月的進(jìn)項稅怎么能查到抵沒抵稅
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對了
老師我們公司在過年時給每個員工都發(fā)了大米白面豆油,這時應(yīng)該代扣代繳個人所得稅對嗎?可是我當(dāng)時忘記了了以為不用交個稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費,我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對建筑行業(yè)發(fā)生居間費(相當(dāng)國際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
可以看下這個例子 年初留底稅額為零、三級科目的余額均為零。本年銷項1000元,進(jìn)項100元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出50元,減免稅款是280元,繳納增值稅670元,年末沒有留底稅額。 將以上三級專欄科目余額(不包括留底稅額),轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,具體賬務(wù)處理您參考: ①借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 380 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 ②借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)50 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1050 提醒:年末如有留底稅額會繼續(xù)在“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”的借方余額體現(xiàn),不用做任何結(jié)轉(zhuǎn)。