你好! 是的,你的理解很對(duì)
老師你好!請(qǐng)教你企業(yè)所得稅年報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤是一致的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄要填已交所得稅金額,企業(yè)所得稅利潤是和財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤一致嗎?
我想請(qǐng)教一下:我公司是人力資源公司,企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入、成本是否與財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表一致嗎?
我公司說企業(yè)所得稅利潤和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表不一致,需要更正申報(bào),我看了詳情是因?yàn)榧径人枚悰]有體現(xiàn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用所以和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表不一致,我可以把各種費(fèi)用加進(jìn)去企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎?不然的話要怎么更正成一致呢?謝謝老師
老師,想問一下,我季度財(cái)務(wù)利潤表成本與季度企業(yè)所得稅申報(bào)表成本不一致可以嗎?現(xiàn)在我還能在電子稅務(wù)局修改2022年度第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
人力資源公司差額征稅申報(bào)企業(yè)所得稅收入是與增值稅申報(bào)表收入一致嗎
老師。我們工資總額6000,五險(xiǎn)個(gè)人部分450,例如個(gè)稅30。那我申報(bào)個(gè)稅是6000,還是6000-450
單位制劑需要采購機(jī)器,但是采購這個(gè)機(jī)器必須要預(yù)付款了,以后才能那個(gè)供貨方才能把發(fā)票提供過來,請(qǐng)問到這種情況下怎么來辦理財(cái)務(wù)的預(yù)付款手續(xù)?
老師 某個(gè)員工6至10月個(gè)稅可以先不繳納嗎?10月再一次性補(bǔ)交可以嗎
問一下如果我們開勞務(wù)票,別人代發(fā)工資還需要我們自己申報(bào)嗎?還是由代發(fā)的申報(bào)?
寧波高新技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)制造業(yè)2025年5月份增值稅加計(jì)抵減扣除5%,我看到申報(bào)表上沒有??鄢@個(gè)怎么操作?
老師,餐飲業(yè)天然氣應(yīng)該怎么做賬
攪拌站的沙石盤點(diǎn)難度比較大,有時(shí)候賬上庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)如何調(diào)整比較合適
老師,民非幼兒園3月屬期啟用賬套,2月末已轉(zhuǎn)入非限定性資產(chǎn)的收入、費(fèi)用類科目是不是不用在期初損益類科目累計(jì)借方、貸方、累計(jì)實(shí)際發(fā)生額3列數(shù)據(jù)不用錄入?如果不錄入的話,3月屬期業(yè)務(wù)活動(dòng)表里的收入、費(fèi)用只是3月不是1-3月累計(jì)數(shù)據(jù),請(qǐng)問這樣的業(yè)務(wù)活動(dòng)表有問題嗎?
老師,個(gè)稅可以某個(gè)員工6 7 8 9先不申報(bào)個(gè)稅嗎107月一次性補(bǔ)交
老師,給股東發(fā)工資,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
那收入是不是要加上代收代繳部分?
不包括代收代繳部分的。
請(qǐng)問有沒有這方面的文件?因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)那邊說收入要包括代收代繳部分,主營業(yè)務(wù)成本也要包括代收代繳部分
增值稅可以差額計(jì)稅的(減掉代收代繳部分) 企業(yè)所得稅的收入是包含代收代繳部分的
那如果這樣子,財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表跟企業(yè)所得稅申報(bào)的那個(gè)報(bào)表,那就不一樣了
企業(yè)所得稅申報(bào)是按利潤填寫的
我還沒弄明白,就是紅色框的銷售額與企業(yè)所得稅申報(bào)的收入是一致嗎?
一般項(xiàng)目增值稅收入和企業(yè)所得稅收入是一致的。
因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)比較特殊,從我接上一手到現(xiàn)在都是只計(jì)服務(wù)費(fèi)作為收入,其他代收繳部份沒計(jì)算在內(nèi)
聽之前的會(huì)計(jì)講有一段時(shí)間將代收代繳部分做了服務(wù)費(fèi)被專管員糾正不可以,現(xiàn)在又說要合并一起
具體處理,可以問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)專管員。按要求做就可以了