你好 大部分情況是這樣 除非出現(xiàn)了之前沒有的業(yè)務(wù) 沒有進(jìn)行稅種認(rèn)定
你好!我公司的稅費(fèi)種認(rèn)定信息里沒有印花稅,是不是每月就不用申報(bào)印花稅?
我想問一下我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就出現(xiàn)了無有效的稅費(fèi)種認(rèn)定信息 但是上個(gè)月我就可以報(bào)稅 沒出現(xiàn)過這種情況
你好,我想問一下報(bào)稅時(shí)候是不是稅種認(rèn)定信息中有的稅需要報(bào)?沒有的就不用報(bào)?
老師,我想問一下,稅種認(rèn)定信息沒有印花稅,是不用做印花稅的申報(bào)嗎
請問,稅種認(rèn)定信息中沒有印花稅,是不是就報(bào)總報(bào)印花稅呀?謝謝
申報(bào)個(gè)稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
我們是商貿(mào)企業(yè),我看稅種認(rèn)定信息中沒有印花稅,我需要不需要報(bào)印花稅?
需要申報(bào)購銷業(yè)務(wù)的印花稅!?
我前兩個(gè)月報(bào)印花稅了,但這個(gè)月不知道怎么回事報(bào)不上,然后我看了一下稅種認(rèn)定信息中沒有印花稅,還需要報(bào)嗎?不報(bào)應(yīng)該沒事吧?
財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)
什么意思?
印花稅現(xiàn)在在這個(gè)里面申報(bào)? 先稅源采集 再申報(bào)!?