首先你在你的這個設(shè)置里面有一個信息,你選擇一下數(shù)據(jù)同步,然后再重新試一下。如果說實(shí)在沒有,你就聯(lián)系你當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)。

做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎?
你好、我想問一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進(jìn)去體現(xiàn)出來、我該怎么做賬
老師,“潤滑油”駕馳和*勞務(wù)*機(jī)油+機(jī)濾安裝費(fèi),是費(fèi)用票專票,怎么做會計(jì)分錄?
印花稅用計(jì)提嗎?交印花稅具體財(cái)務(wù)處理
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證階段,還可逆嗎?業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
老師,22年開的發(fā)票,漏做收入了,現(xiàn)在25年補(bǔ)入,發(fā)票是裝 在22年還是25年。
小規(guī)模是季度免征30萬的企業(yè)所得稅,這些一年免征120,那么我前三個月收入不超過30,個別月份沒有收入。年底12突然收入增加超過50萬,那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份,次年退稅么 我想問的是,整年的額度可以累積么
怎么合理降低個稅繳納 有什么方法嘛
個體戶,個稅多久申報(bào)一次
利息收入在個稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)


就是系統(tǒng)更新了一下就變成這樣了
那你這個應(yīng)該是系統(tǒng)的原因,你明天按照我說試一下,如果不行你就星期一聯(lián)系一下稅務(wù)局。
是不是沒有稅種認(rèn)定啊 還是到期了呢 我是在個稅系統(tǒng)里數(shù)據(jù)同步嗎
我今天聯(lián)系稅務(wù)局他說是有可能稅種過期了 但是稅種一般不可能過期啊
就是說,你這種沒有這個信息,就是你沒有被核定的稅種在申報(bào),才會出現(xiàn)這個提示。如果說你是稅局?jǐn)?shù)據(jù)同步之后還是沒有,然后這是稅局這邊沒給你核定。
老師 但是我上個月就可以正常申報(bào)呢 這個月就不知道怎么回事
我數(shù)據(jù)同步是不是在個稅系統(tǒng)啊
這個通常是系統(tǒng)導(dǎo)致的,不會是你這邊人為的原因。
還是在電子稅務(wù)局啊
如果不行他是不是的在電子稅務(wù)局增加個人所得稅的稅種啊
斯,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)升級或者是稅務(wù)局這邊,可能不小心給李琦把核定的這個稅種取消了,或者是核定水中的的時(shí)間到了,都會出現(xiàn)這種情況。
老師麻煩再問一下 是在電子稅務(wù)局里設(shè)置中 數(shù)據(jù)同步是嗎
是的,電子稅務(wù)局有一個設(shè)置,你選擇數(shù)據(jù)同步看一下。
就是我重新更新了一下個稅系統(tǒng) 為什么我顯示我之前月份報(bào)稅的數(shù)據(jù)是0呢 而且我報(bào)本月的時(shí)候還顯示沒有有效的稅種認(rèn)定呢
表示,稅局這邊核定沒有繳納的稅,聯(lián)系稅局幫你重新處理就可以了
那意思是不是就是沒有稅種核定呢 自己在稅務(wù)局增加稅種就可以是嗎
增加個稅稅種這個應(yīng)該怎么填寫
是這個樣子的,如果說你之前能夠正常申報(bào),現(xiàn)在突然申報(bào)不了,那么去稅局這邊的問題,你這個聯(lián)系一下,那邊讓他重新幫你處理一下就可以了。