你好這個(gè)給是不含稅么,1行等于2行=8000 ,減征額和減免表2.3.4列等于8000*2%
你好老師我是小規(guī)模納稅人上月開普票218萬(wàn)元含稅,疫情期間1%稅率,申報(bào)主表怎么填,申報(bào)表附列資料和減免申報(bào)表怎么填
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模增值稅免稅范圍內(nèi),4月-6月開的票稅率都是1%,請(qǐng)問(wèn)我在主表填表時(shí)按3%金額填列,附列資料出來(lái)的金額是按1%金額,申報(bào)已經(jīng)通過(guò)了,這樣有問(wèn)題嗎?比如:2季度我開的票是90000元,稅率1%,不含稅金額89108.91元,稅額891.09元,申報(bào)表填列時(shí)金額按87378.64元,稅額2621.36元,附列資料表出來(lái)的含稅金額是90000元,不含稅金額是89108.91元,這樣不對(duì)應(yīng)?
小規(guī)模納稅人開具1%的專票,金額是8000元請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)主表和附列資料表應(yīng)該怎么填?
老師,小規(guī)模納稅人開具了3%專票怎么填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附列資料
小規(guī)模納稅人11月份有開1000元專票,不含稅金額是970.87元,增值稅是29.13元,申報(bào)增值稅時(shí)及附加稅時(shí)怎么填表???增值稅及附加稅費(fèi)(小規(guī)模納稅人適用)欄次1-3都要填970.87嗎?附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)應(yīng)該怎么填?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn),我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn),賺取差價(jià)4萬(wàn),確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn),但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn),有1萬(wàn)沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn),還是5萬(wàn)呢,因?yàn)闆]有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)
沒有差額納稅原則附列資料不需要填寫,
主表第10欄小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)需要填寫嗎?
另外附列資料里5、6、7、8列需要填寫嗎
不需要填寫,不需要填寫 沒有差額納稅不用填寫附列資料
有差額納稅的啊,小規(guī)模納稅人開票稅率是3%,但是上個(gè)月開票出去是開具的1%的
差額納稅,含稅扣除額填寫附列資料本期扣除下面,這個(gè)含稅收入,你發(fā)票多少這個(gè)填寫多少就可以