 
                            同學(xué)你好 借,主營業(yè)務(wù)收入8006.51 貸,本年利潤 8006.51 借,本年利潤 貸,管理費(fèi)用52966.96 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用11.68

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,您好。請問財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時(shí)候,正好當(dāng)月至發(fā)生了利息收入,當(dāng)時(shí)記賬是借利息收入(紅字)借銀行存款(藍(lán)字),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄怎樣做?本期發(fā)生額是不是為0呢?請老師看看試算平衡中財(cái)務(wù)費(fèi)用本期發(fā)生額那一項(xiàng)怎樣填寫?謝謝。
老師 請問我現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)成本,不知道怎么計(jì)算。 管理費(fèi)用 52966.96 財(cái)務(wù)費(fèi)用11.68 主營業(yè)務(wù)收入8006.51 . 1.怎么做憑證呢? 2.本年利潤是不是從這些數(shù)據(jù)得出是44972.13 ?
請問如何結(jié)轉(zhuǎn)利潤? 現(xiàn)在公司主營業(yè)務(wù)收入是8006.51 管理費(fèi)用是52966.96 財(cái)務(wù)費(fèi)用是11.68 怎么做結(jié)轉(zhuǎn)成本 和結(jié)轉(zhuǎn)利潤 。 新手小白 謝謝 幫我做一下
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
每個(gè)月結(jié)束,收入費(fèi)用類的科目(主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)稅金及附加、營業(yè)費(fèi)用、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)余額要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,計(jì)算本年實(shí)現(xiàn)利潤情況。年終在正常月度結(jié)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,只要將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤科目、進(jìn)行利潤分配即可。請問老師是必須每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),為啥導(dǎo)出來的是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
 
                老師,工資8250.-個(gè)稅97.5=8152.5 這們四舍五入嗎
建筑行業(yè)稅負(fù)率是多少,怎么算
請問香港離岸公司在國內(nèi)有辦公場所的需要工商等登記嗎?
現(xiàn)在新辦納稅人要做稅務(wù)登記從哪里入口呢
老師:用公司農(nóng)民工工資專戶給分公司工人支付工資, 記賬資料都得什么,工資表?身份證?銀行卡?考勤表是這些嗎
甲建筑公司銷售給乙建筑公司建筑材料,這種業(yè)務(wù)正常不?甲建筑經(jīng)營范圍內(nèi)有建筑材料銷售
公司給個(gè)人轉(zhuǎn)賬,怎么做賬,風(fēng)險(xiǎn)能小一點(diǎn)
老師,請問21年8月購買的固定資產(chǎn) 金額28萬 月折舊率為10% 到2025年10月凈值是不是還有14萬呢
受益人備案什么時(shí)候發(fā)的通知,需要填這個(gè)
老師好,工資發(fā)放但不申報(bào)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不


老師 那你的意思是結(jié)轉(zhuǎn)利潤就是52966.96+11.68=521978.64 是嗎? 為什么我看之前財(cái)務(wù)是這樣做的呢
我們的成本就是管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用
同學(xué)你好 ?那你的意思是結(jié)轉(zhuǎn)利潤就是52966.96 11.68=521978.64 是嗎?——是的; 圖片內(nèi)容不是計(jì)提費(fèi)用的分錄么
抱歉老師 是這兩張
同學(xué)你好,這個(gè)是將收入和費(fèi)用放在一起結(jié)轉(zhuǎn)了;上面分錄是分開結(jié)轉(zhuǎn)的;
那哪個(gè)是對的呢? 結(jié)轉(zhuǎn)利潤到底是多少呢?
同學(xué)你好,利潤 的最終金額 是收入減掉費(fèi)用的金額? ;兩種方法都是可以的;
但是老師你剛剛不是意思是利潤就是52966.96 11.68=521978.64 之前財(cái)務(wù)是 521978.64-8006.51得出的呀
同學(xué)你好,利潤 是8006.51減(52966.96%2B 11.68),得出來的是負(fù)數(shù);就是說企業(yè) 虧損的;