是的, 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
老師你好,我公司之前收到了一張發(fā)票,已經(jīng)在勾選平臺(tái)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,對(duì)方過(guò)了幾個(gè)月說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我要怎么做?是要開(kāi)紅字信息表給對(duì)方嘛?
請(qǐng)問(wèn)老師,我1月份收到的發(fā)票,也收了貨,已經(jīng)出口了,但是是2月份才認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)了,這張發(fā)票,一月份要做進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)嗎?
老師,我收到一張發(fā)票可是抬頭錯(cuò)了,但已經(jīng)認(rèn)證,我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
老師您好 麻煩請(qǐng)問(wèn)下 我開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票 抬頭開(kāi)錯(cuò)了 但 對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證 這種情況 我要怎么處理
老師我發(fā)現(xiàn)7月份認(rèn)證的兩張發(fā)票抬頭名稱(chēng)錯(cuò)了一個(gè)字,現(xiàn)在要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)回正確的發(fā)票,這個(gè)月開(kāi)好后,那我下個(gè)月認(rèn)證是不是可以沖抵進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
比如借:管理費(fèi)用80,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20,貸:應(yīng)付賬款100那我現(xiàn)在怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
錯(cuò)的發(fā)票也在我這邊,我正常做賬,然后再按照老師說(shuō)的做轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
對(duì)的,就是這么做賬的
好的,謝謝老師,那我申報(bào)的時(shí)候也要這樣嗎,我先進(jìn)去看看,不會(huì)的再問(wèn)老師
行,有問(wèn)題再過(guò)來(lái)咨詢(xún)吧
老師,我在填寫(xiě)申報(bào)表,我總的發(fā)票認(rèn)證了70份,可是有一份要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,我填寫(xiě)本期認(rèn)證是寫(xiě)幾份呢
就填寫(xiě)70分? 然后下面再轉(zhuǎn)出
好的,然后主表里進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出有顯示就對(duì)了,是嗎
是的, 肯定顯示轉(zhuǎn)出的金額
最后看是否交稅就從申報(bào)表里查看本期繳納上期應(yīng)納稅額對(duì)嗎
不是吧,應(yīng)該是本期應(yīng)納稅額吧
我這邊不用交稅對(duì)嗎
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要交
如果要交稅在24行體現(xiàn)對(duì)嗎
讀碟, 會(huì)在第24行里面體現(xiàn)的
好的,明白了,昨天太忙了,才看到老師信息,謝謝
不客氣,您成功申報(bào)了就行