同學(xué)你好 對的 要預(yù)交的哦
建筑公司當(dāng)月收到業(yè)主預(yù)付款需要當(dāng)月申報稅收嗎?還是到下月開票再申報
一般納稅人建筑公司當(dāng)月預(yù)收到工程款,要在次月申報稅收嗎?還是等開票了再申報稅收?
一般納稅人建筑公司當(dāng)月預(yù)收到工程款,要在次月申報稅收嗎?還是等開票了再申報稅收?這個會有什么涉稅風(fēng)險
老師,6月份開了建筑服務(wù)-工程服務(wù)的發(fā)票,當(dāng)時預(yù)申報了預(yù)繳增值稅,稅款沒有繳納,想著等工程款下來繳稅,現(xiàn)在工程款一直沒到賬,這筆預(yù)繳稅款我在下個月(7月15日)之前申報6月增值稅稅之前繳納可以不?
預(yù)收甲方的工程款,施工方?jīng)]有開具發(fā)票請問是次月15號申報增值稅? 是自已在電子稅務(wù)局申報,?同一地市的項目不需要預(yù)繳,按月納稅申報就可以了。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布<國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局建筑業(yè)增值稅預(yù)繳管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局公告2019年第10號)第五條規(guī)定:“納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款,應(yīng)在收到預(yù)收款的當(dāng)月或次月申報期內(nèi)預(yù)繳增值稅。納稅人跨設(shè)區(qū)市提供建筑服務(wù),應(yīng)在次月申報期內(nèi)先預(yù)繳增值稅,再辦理納稅申報。”
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個月6萬左右工資,因為不怎么開票,這樣做合適嗎?他們是臨時工用報個稅嗎,肯定不上保險。因為也不怎么開票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會影響今年的損益。?
到時候開票了怎么申報?申報表怎么填?
開票了按照開票的申報 之前的算預(yù)交
預(yù)收到款怎么做分錄?
同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款
這個預(yù)收怎么體現(xiàn)出應(yīng)交稅金和主營業(yè)務(wù)收入?
借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
謝謝老師!想問下會有這種當(dāng)期不申報后期開票再申報的可以沒
那就不能掛預(yù)收賬款了
老師,那這個預(yù)收款要入收入交企業(yè)所得稅嗎?
這個不的哦 只是預(yù)交增值稅
借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 這個是預(yù)交的賬務(wù)處理,等開票了怎么做呢?
借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項差額
貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 預(yù)繳的申報表里抵減
銷項差額這個怎么理解呢?,簡易計稅是怎么做呢?
你繳稅的時候是差額
謝謝老師專業(yè)的耐心解答。我是初學(xué)的。還有,這個是簡易計稅,假如預(yù)收100萬怎么做分錄,包括計稅部分以及后期開票的分錄該怎么做?
分錄和上面的是一樣的 只不過預(yù)交3%應(yīng)交也是3%
簡易計稅項目,意思是預(yù)交的時候全部交了?
對的 就是這個意思的
正式發(fā)票開的時候申報增值稅 然后預(yù)交的那里抵減