同學(xué)你好 對(duì)的 要預(yù)交的哦

建筑公司當(dāng)月收到業(yè)主預(yù)付款需要當(dāng)月申報(bào)稅收嗎?還是到下月開(kāi)票再申報(bào)
一般納稅人建筑公司當(dāng)月預(yù)收到工程款,要在次月申報(bào)稅收嗎?還是等開(kāi)票了再申報(bào)稅收?
一般納稅人建筑公司當(dāng)月預(yù)收到工程款,要在次月申報(bào)稅收嗎?還是等開(kāi)票了再申報(bào)稅收?這個(gè)會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)
老師,6月份開(kāi)了建筑服務(wù)-工程服務(wù)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)預(yù)申報(bào)了預(yù)繳增值稅,稅款沒(méi)有繳納,想著等工程款下來(lái)繳稅,現(xiàn)在工程款一直沒(méi)到賬,這筆預(yù)繳稅款我在下個(gè)月(7月15日)之前申報(bào)6月增值稅稅之前繳納可以不?
預(yù)收甲方的工程款,施工方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票請(qǐng)問(wèn)是次月15號(hào)申報(bào)增值稅? 是自已在電子稅務(wù)局申報(bào),?同一地市的項(xiàng)目不需要預(yù)繳,按月納稅申報(bào)就可以了。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布<國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局建筑業(yè)增值稅預(yù)繳管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局公告2019年第10號(hào))第五條規(guī)定:“納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款,應(yīng)在收到預(yù)收款的當(dāng)月或次月申報(bào)期內(nèi)預(yù)繳增值稅。納稅人跨設(shè)區(qū)市提供建筑服務(wù),應(yīng)在次月申報(bào)期內(nèi)先預(yù)繳增值稅,再辦理納稅申報(bào)?!?/p>
小微企業(yè)的所得稅是多少
公司在在租房為房東承擔(dān)的個(gè)稅和房產(chǎn)稅怎么做賬,可以所得稅匯算扣除嗎
老師,為什么我勾選了抵扣專(zhuān)票,增值稅的附表二進(jìn)項(xiàng)稅不能自動(dòng)帶數(shù)據(jù)?還要需要我手動(dòng)填寫(xiě)嗎?
老師上午好,我想問(wèn)一下我那個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)里邊出現(xiàn)一個(gè)本期應(yīng)申報(bào)的稅,里邊出現(xiàn)一個(gè)殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)辦理期限是2025年12月31號(hào),這是什么意思呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)股東個(gè)人借款給公司利息怎么做帳?
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該如何做賬?
老師,贈(zèng)送給客人的會(huì)員卡,應(yīng)該怎么做分錄?比如說(shuō)贈(zèng)送了價(jià)值5000元的會(huì)員卡
公司做跨境電商的,國(guó)內(nèi)公司采購(gòu),買(mǎi)單用貨代公司出口報(bào)關(guān),貨代會(huì)做一個(gè)以香港公司名義出口報(bào)關(guān)單,韓國(guó)公司銷(xiāo)售,回款用pingpang 貨貿(mào)回款到香港公司,香港公司不做賬,兩年注銷(xiāo)一個(gè)公司,這樣的公司能做嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么規(guī)避,老師
老師,超市如果開(kāi)加盟店和分店 那財(cái)務(wù)要怎么管理?避免各個(gè)店在稅務(wù)上出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),而影響總店
老師,請(qǐng)問(wèn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)是怎么操作丫,他有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,麻煩告知下,越詳細(xì)越好


到時(shí)候開(kāi)票了怎么申報(bào)?申報(bào)表怎么填?
開(kāi)票了按照開(kāi)票的申報(bào) 之前的算預(yù)交
預(yù)收到款怎么做分錄?
同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款
這個(gè)預(yù)收怎么體現(xiàn)出應(yīng)交稅金和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
謝謝老師!想問(wèn)下會(huì)有這種當(dāng)期不申報(bào)后期開(kāi)票再申報(bào)的可以沒(méi)
那就不能掛預(yù)收賬款了
老師,那這個(gè)預(yù)收款要入收入交企業(yè)所得稅嗎?
這個(gè)不的哦 只是預(yù)交增值稅
借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這個(gè)是預(yù)交的賬務(wù)處理,等開(kāi)票了怎么做呢?
借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)差額
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 預(yù)繳的申報(bào)表里抵減
銷(xiāo)項(xiàng)差額這個(gè)怎么理解呢?,簡(jiǎn)易計(jì)稅是怎么做呢?
你繳稅的時(shí)候是差額
謝謝老師專(zhuān)業(yè)的耐心解答。我是初學(xué)的。還有,這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅,假如預(yù)收100萬(wàn)怎么做分錄,包括計(jì)稅部分以及后期開(kāi)票的分錄該怎么做?
分錄和上面的是一樣的 只不過(guò)預(yù)交3%應(yīng)交也是3%
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,意思是預(yù)交的時(shí)候全部交了?
對(duì)的 就是這個(gè)意思的
正式發(fā)票開(kāi)的時(shí)候申報(bào)增值稅 然后預(yù)交的那里抵減