你好,沒有扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保之后,包含獎金,不包含請假。
老師:請問個(gè)稅申報(bào)按當(dāng)月實(shí)際發(fā)放工資申報(bào),那工會經(jīng)費(fèi)、殘保金這些是按當(dāng)月計(jì)提應(yīng)付工資還是按當(dāng)月實(shí)際發(fā)放的扣除社保個(gè)稅等之前的應(yīng)付工資為基數(shù)申報(bào)?
老師,我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,本期收入是不是應(yīng)該填寫應(yīng)發(fā)工資?然后再專項(xiàng)扣除里填寫保險(xiǎn),公積金啥的就可以 不填寫實(shí)際發(fā)放工資數(shù)
老師,差額開票,差額抵扣部分,工資的話是應(yīng)發(fā)(包含工資,保險(xiǎn),福利)還是按實(shí)際發(fā)給員工扣除保險(xiǎn)等的金額
老師,工會經(jīng)費(fèi)是填寫實(shí)際發(fā)放的工資(扣除保險(xiǎn)后的),還是應(yīng)該發(fā)放的工資(包括獎金和扣掉的請假等)
老師,工資計(jì)提時(shí)是計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資數(shù),員工請假扣工資的部分是在應(yīng)發(fā)工資中扣除后計(jì)提還是不扣除計(jì)提?如果不扣除的話,實(shí)際發(fā)放時(shí)該如何做分錄
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師好,一般納稅人不報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也可以直接報(bào)企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺,總的是1臺,收到0.3我按哪個(gè)提折舊,同一臺固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當(dāng)月的增值稅額月末直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是季末一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?謝謝
水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應(yīng)該對進(jìn)項(xiàng)金額和銷項(xiàng)金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術(shù)服務(wù)合同,簽合同預(yù)付2萬,一年服務(wù)結(jié)束后付2萬,第一次開票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項(xiàng)??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個(gè)科目填,管理費(fèi)用勞務(wù)成本,還是應(yīng)付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿(mào)易及退稅的整套流程及注意事項(xiàng)
銀行付給個(gè)人的往來賬怎么做呢
老師不是里邊是扣除社保之前的數(shù)嗎
你好對的,扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的,社保值錢的。