同學(xué),你好,100萬水電費按什么項目開具的。單純租房是按200萬租賃印花稅
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報房產(chǎn)稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個收入30萬包含銷售貨物和出租不動產(chǎn)的合計數(shù)嗎? 因為廠房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個季度再開個房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個季度可以不開房租發(fā)票,留到下個季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個季度的租金發(fā)票放到下個季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計提廠房折舊和土地攤銷的。 然而這個季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當于這個季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了。可如果這樣的話,那我這個季度應(yīng)計提的廠房折舊和土地攤銷也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,您好,請問一下,我們主要是廠房出租的,平時收房租和水電費,請問如果我6月份共開了300萬發(fā)票,期中200萬為房租發(fā)票,100萬為水電費發(fā)票,那我在申報印花稅時按哪個金額申報,,謝謝
老師,請問下我公司是2019年5月領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,采用的是小企業(yè)會計準則。賬是委托代理記賬公司做,公司廠房是租的,簽承租合同時協(xié)商好廠房建筑裝修水電費由我公司負責(zé),費用從我公司賬戶扣繳,直到廠房竣工免我公司半年租金。外賬代理記賬公司,在收到銀行扣費單而沒有發(fā)票的情況下直接記入一:管理費用一水電費。2021年10月廠房交付使用,我公司正式生產(chǎn)經(jīng)營,水電費現(xiàn)在才補開,有200萬,請問我需要把管理費用一水電費調(diào)入長期待攤費用一開辦費嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,您好,水電費100萬就是開的水電費項目
同學(xué),你好。水電費100萬就是開的水電費項目不交印花稅
奧,老師,為什么開水電費發(fā)票不要交印花稅呢
同學(xué),你好,購銷的情況才需要繳納,不是所有的收入都需要繳納印花稅的,你不屬于經(jīng)營電費。
奧,謝謝老師指點,現(xiàn)在明白了,那老師我開的房租發(fā)票要交哪種的印花稅呢
同學(xué),你好。你們是千分之一的租賃合同印花稅
奧,老師,我為了少交房產(chǎn)稅,把房租發(fā)票分為租賃—房租和租賃—土地2種類型開票的,我就把租賃—房租交了12%的房產(chǎn)稅
同學(xué)你好,按合同開具,能把房產(chǎn)證,合同和你開票的房租收入對應(yīng)的房屋面積匹配就行
奧,老師那我開的房租—土地印花稅我申報是按什么申報呢,還有我還開了物業(yè)費給租戶了,那物業(yè)費印花稅怎么申報呢,謝謝老師
同學(xué),你好。根據(jù)印花稅的定義,物業(yè)管理合同不屬于印花稅應(yīng)稅憑證,企業(yè)無需繳納印花稅,
奧,老師,太謝謝您了,那房租—土地呢
同學(xué),你好。房租—土地租賃合同千分之一的印花稅
那請問老師,這樣我交房產(chǎn)稅的時候,稅務(wù)會不會根據(jù)我報的印花稅數(shù)據(jù)來判斷我該交多少房產(chǎn)稅呢,謝謝老師
同學(xué),你好。不會的,這都是租賃合同
好的,謝謝老師,那我交房產(chǎn)稅也是根據(jù)租賃合同來的,
同學(xué),你好,交房產(chǎn)稅房租的租賃合同來的
老師,因為我的印花稅數(shù)據(jù)里面也只有開的房租發(fā)票了,別的物業(yè)和水電費都不交印花稅
同學(xué),你好,是這樣的