這個表格是誰做的呢 得問做表的 一般就是人均產(chǎn)值乘以人數(shù)
老師,我快被我們公司的財務(wù)總監(jiān)整死了,我們公司的財務(wù)總監(jiān)是一個單身的女性,他要求我們上ERP,把所有的螺釘螺母都上線了,因?yàn)樯a(chǎn)要東西采購的急,所以每次都是東西先到系統(tǒng)上沒有單子,于是讓我們線下做一遍,線上再補(bǔ)一遍,而且線上的在補(bǔ)的東西,由于采購簽合同的名稱跟線下的當(dāng)時來單子的名稱還不一致,財務(wù)總監(jiān)讓我們記兩個名字,現(xiàn)在本來就人手不夠,忙不過來,還讓我們在系統(tǒng)上所有的入庫出庫,形態(tài)轉(zhuǎn)換單都打印出來,實(shí)際上在系統(tǒng)線上已經(jīng)有點(diǎn)擊,但是還要再做這樣重復(fù)的工作,我們的財務(wù)總監(jiān)經(jīng)常到庫房來,檢查庫房的操作,我們總覺得財務(wù)總監(jiān)應(yīng)該做更多的事情,而不是過來檢查庫房螺釘螺母或者是入庫,有沒有點(diǎn)系統(tǒng)?請問我們現(xiàn)在天天加班,財務(wù)總監(jiān)還給我們安排了很多重復(fù)的工作,我們要怎么辦?
老師 請教一下,手工總產(chǎn)值是怎么算出來的? 銷售單是三個價, 手工總產(chǎn)值-后掛數(shù)量(已扣不良)×0.4=手工總值 財務(wù)給的公式,但是還是不對
老師好,我想問一下這些會計分錄怎么寫?(6)銷售產(chǎn)品一批,銷售價款400000元,應(yīng)收取增值稅52000元,產(chǎn)品已發(fā)出,價款尚未收到。(7)從銀行借入3年期借款500000元,借款已存入銀行,該項借款用于購建固定資產(chǎn)。(8)在建工程應(yīng)付工資410000元。(9)一項工程完工,計算應(yīng)負(fù)擔(dān)的長期借款利息160000元。該項借款為到期一次歸還本息。(10)一項工程完工,交付生產(chǎn)使用,已辦理竣工手續(xù),固定資產(chǎn)價值1500000元。(11)銷售產(chǎn)品一批,價款800000元,應(yīng)收取增值稅104000元,貨款銀行己收妥。(12)公司出售一臺不需用設(shè)備,收到總價款452000元(其中增值稅52000元),設(shè)備原價800000元,已提折舊260000元,已提減值準(zhǔn)備100000元,設(shè)備已交付給購入單位。(13)收到一項長期股權(quán)投資的現(xiàn)金股利40000元,存入銀行。該項投資按成本法核算,對方公司的所得稅稅率與本公司一致,均為25%。(14)歸還短期借款本金200000元,應(yīng)付利息10000元,共計210000元
丁公司是增值稅一般納稅企業(yè),增值稅率為13%,假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),2021年12月,公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月10日,丁公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托C公司銷售產(chǎn)品一批,產(chǎn)品成本30萬元,售價為50萬元,C公司按照銷售價款的5%收取手續(xù)費(fèi);(2)12月15日,丁公司計劃生產(chǎn)一線職工發(fā)放資產(chǎn)產(chǎn)品一批,成本50萬元,市場售價80萬元;(3)12月16日,丁公司向E公司提供一項安裝勞務(wù),勞務(wù)總收入20萬元,總成本16萬元,至2021年12月31日,安裝工程已完工50%;(4)12月19日,丁公司向生產(chǎn)員工發(fā)放上述(2)中物資。(5)12月31日,C公司向丁公司開來代銷清單,清單顯示丁公司委托銷售的產(chǎn)品均已售出,丁公司根據(jù)代銷清單向C公司開具增值稅專用發(fā)票。同時結(jié)算代銷手續(xù)費(fèi)(假定不考慮手續(xù)費(fèi)對應(yīng)的增值稅);(6)12月31日,丁公司以30萬元價格價出售一臺生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,銷售發(fā)票上注明增值稅3.9萬元,該設(shè)備原值200萬元,已計提折舊180萬元,處置過程發(fā)生清理費(fèi)2萬元。不考慮增值稅外的其他稅費(fèi)。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相應(yīng)的會計分錄。(以上銷售價格均為不含稅價)(分錄)
丁公司是增值稅一般納稅企業(yè),增值稅率為13%,假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),2021年12月,公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月10日,丁公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托C公司銷售產(chǎn)品一批,產(chǎn)品成本30萬元,售價為50萬元,C公司按照銷售價款的5%收取手續(xù)費(fèi);(2)12月15日,丁公司計劃生產(chǎn)一線職工發(fā)放資產(chǎn)產(chǎn)品一批,成本50萬元,市場售價80萬元;(3)12月16日,丁公司向E公司提供一項安裝勞務(wù),勞務(wù)總收入20萬元,總成本16萬元,至2021年12月31日,安裝工程已完工50%;(4)12月19日,丁公司向生產(chǎn)員工發(fā)放上述(2)中物資。(5)12月31日,C公司向丁公司開來代銷清單,清單顯示丁公司委托銷售的產(chǎn)品均已售出,丁公司根據(jù)代銷清單向C公司開具增值稅專用發(fā)票。同時結(jié)算代銷手續(xù)費(fèi)(假定不考慮手續(xù)費(fèi)對應(yīng)的增值稅);(6)12月31日,丁公司以30萬元價格價出售一臺生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,銷售發(fā)票上注明增值稅3.9萬元,該設(shè)備原值200萬元,已計提折舊180萬元,處置過程發(fā)生清理費(fèi)2萬元。不考慮增值稅外的其他稅費(fèi)。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相應(yīng)的會計分錄。(以上銷售價格均為不含稅價)
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,