你好需要計(jì)算做好了給你
一、中華工廠是個(gè)食品制造廠,年應(yīng)征增值稅銷售額550萬元以上,2月末尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額20000元,3月的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)外購原材料價(jià)款300 000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額39 000元,另取得運(yùn)輸部門的運(yùn)輸專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)20000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額1 800元。 (2)從國外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注明的增值稅48 000元,原材料貨款300000元,關(guān)稅20000元。 (3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購價(jià)40000元,取得收購發(fā)票。 (4)從"小規(guī)模納稅人"企業(yè)購進(jìn)原材料6000元,取得普通發(fā)票。 (5)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品發(fā)放給職工作福利,成本價(jià)為200 000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格,成本利潤率按國家稅務(wù)總局確定的10%計(jì)算。 (6)購進(jìn)原材料一批,價(jià)款9000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額1170元。 (7)銷售食品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額339000元,另收取代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元(價(jià)外費(fèi)用)。 (8)銷售食品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200 000元。 (9)購買生產(chǎn)設(shè)備1臺
2某小型商企業(yè)為增值稅一般納人,2019年月發(fā)生如下業(yè)務(wù):購進(jìn)商品取得增值積 專用發(fā)票,注明增值稅額14790元:購進(jìn)農(nóng)民自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價(jià)款30000 元:銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明增值檢額28900元銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷 售酸0000元購進(jìn)和銷售貨物支付運(yùn)費(fèi)取得專用發(fā)票2份,總金額7000元取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月勾選確認(rèn)抵扣,求當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納值稅
計(jì)算:某廠為一般納稅人,2001 年11月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,銷售額120000元,銷項(xiàng)稅額20400元;銷售給小規(guī)模納稅人產(chǎn)品,開普通發(fā)票,銷售額40000 (含稅);將一批成本100 000元地產(chǎn)品對外投資.當(dāng)月購料(已入庫)取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款60 000元,稅額10 200元;購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品25 000元;當(dāng)月用水27600元,增值稅專用發(fā)票注明稅額3588元;購進(jìn)設(shè)備一臺,價(jià)款55 000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額9350元;計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交增值稅。 (不保留小數(shù))
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月銷售貨物取得收入53 000元,本月購進(jìn)商品30 000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額3 900元。計(jì)算該其當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
3、某工廠為增值稅一般納稅人,2021年11月銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票價(jià)款12萬元,銷項(xiàng)稅額1.56萬元;銷售給小規(guī)模納稅人產(chǎn)品品,開具普通發(fā)票銷售額4.64萬元(含稅);將一批成本為10萬元的產(chǎn)品用于對外投資。當(dāng)月購入原材料并取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款6萬元,稅款0.78萬元:當(dāng)月支付水費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款3.5萬元,稅款0.39萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)款5.5萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅額0.88萬元。要求:計(jì)算該工廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。(結(jié)果保留兩位小數(shù))
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過來,臨時(shí)找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報(bào)銷入賬?
老師請問手機(jī)上的電子發(fā)票下載哪個(gè)版本咋樣打出來啊謝謝
這個(gè)人不是我,那這個(gè)人是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?我是什么在哪里查看
你好老師,公司這個(gè)月轉(zhuǎn)為了一般納稅人,下個(gè)月季報(bào)所得稅的時(shí)候如何報(bào),按多少稅率啊
老師您好,發(fā)現(xiàn)去年年末未將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤中去,現(xiàn)該如何處理?
你好,我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額為415632.85元,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,我的銷項(xiàng)稅率為9%,那我這個(gè)月可以開具多少的銷項(xiàng)發(fā)票
我是深圳一家水電安裝公司,主要業(yè)務(wù)幫安裝水電,開票勞務(wù)費(fèi),成本是請工人發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,我最大成本就為人工工資,公轉(zhuǎn)移發(fā)工資受,公對私120萬的限制??
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 20400+40000/1.13*13%+100000*1.1*13%=39301.77
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 10500+25000*9%+3588=16338
計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交增值稅 39301.77-16338=22963.77