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工廠付了一筆請(qǐng)車(chē)送客戶(hù)材料的費(fèi)用500,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),謝謝老師

2021-07-11 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-11 09:03

同學(xué)你好: 如果這個(gè)500是公司承擔(dān),并且以后也不會(huì)向客戶(hù)要回來(lái) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 500 貸:銀行存款 500

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快賬用戶(hù)1906 追問(wèn) 2021-07-11 09:07

寫(xiě)制造費(fèi)用行不

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:08

不行的,這筆費(fèi)用是為了銷(xiāo)售而發(fā)生的,而非制造發(fā)生的

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快賬用戶(hù)1906 追問(wèn) 2021-07-11 09:10

哦,這是一筆運(yùn)費(fèi),請(qǐng)車(chē)去提客戶(hù)在我們工廠加工的材料的運(yùn)費(fèi),所以我列入制造費(fèi)用,不知行不行

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:15

如果你覺(jué)得和生產(chǎn)加工制造相關(guān)更大一些計(jì)入制造費(fèi)用也行,不過(guò)通常其金額較小可以直接費(fèi)用化的

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快賬用戶(hù)1906 追問(wèn) 2021-07-11 09:16

不管計(jì)哪種費(fèi)用,對(duì)最后的利潤(rùn)沒(méi)有影響吧

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:16

沒(méi)什么影響的,制造費(fèi)用不也要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

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快賬用戶(hù)1906 追問(wèn) 2021-07-11 09:17

行,那就是可計(jì)這種費(fèi)用也可計(jì)那種費(fèi)用的,就都沒(méi)有所謂了哈,最后全部結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:18

是的同學(xué),最終都一樣的

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快賬用戶(hù)1906 追問(wèn) 2021-07-11 09:19

老師,您最前面說(shuō)如果不向客戶(hù)要回來(lái)就計(jì)費(fèi)用 ,那如果要還回來(lái)的款項(xiàng)就計(jì)其他應(yīng)收款是吧

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:26

對(duì)的,如果還回來(lái)就計(jì)入應(yīng)收賬款(因?yàn)槭窍蚰愕目蛻?hù)要回來(lái)),不過(guò)這種情況一般不可能對(duì)吧,500塊一般就算了,還要回來(lái),客戶(hù)都不高興了

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快賬用戶(hù)1906 追問(wèn) 2021-07-11 09:27

老師,還能問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-11 09:52

你說(shuō)同學(xué),老師能回答就盡量回答下

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快賬用戶(hù)1906 追問(wèn) 2021-07-11 10:21

謝謝老師,員工工傷工廠花費(fèi)后,保險(xiǎn)公司報(bào)給我們一筆,我前面第一筆寫(xiě)得對(duì)不,后面保險(xiǎn)公司報(bào)給我們后,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě),謝啦

謝謝老師,員工工傷工廠花費(fèi)后,保險(xiǎn)公司報(bào)給我們一筆,我前面第一筆寫(xiě)得對(duì)不,后面保險(xiǎn)公司報(bào)給我們后,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě),謝啦
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齊紅老師 解答 2021-07-11 10:22

這個(gè)可以去沖減你的制造費(fèi)用(這個(gè)賠償賠的是工傷對(duì)吧)

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快賬用戶(hù)1906 追問(wèn) 2021-07-11 10:25

是,賠的工作,我第一筆這樣寫(xiě)行不,后面賠償款到位后又應(yīng)該怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2021-07-11 10:33

可以這么寫(xiě)的,沒(méi)問(wèn)題后面賠錢(qián) 借:銀行存款? 3237 ? ? 貸:制造費(fèi)用? 3237

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快賬用戶(hù)1906 追問(wèn) 2021-07-11 11:06

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:07

不客氣的,同學(xué)加油哦

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同學(xué)你好: 如果這個(gè)500是公司承擔(dān),并且以后也不會(huì)向客戶(hù)要回來(lái) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 500 貸:銀行存款 500
2021-07-11
銷(xiāo)售貨物的運(yùn)費(fèi),要作為含稅價(jià)進(jìn)行價(jià)稅分離,將不含增值稅的運(yùn)費(fèi)記入銷(xiāo)售收入,并將含稅運(yùn)費(fèi)與不含稅運(yùn)費(fèi)之差額確認(rèn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2021-07-10
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息 支付利息 借應(yīng)付利息 貸銀行存款
2021-05-29
你好,工廠收到了保險(xiǎn)公司付的一筆員工工傷費(fèi)用 收到的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 支付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
2021-07-12
你好金額不大可以借管理費(fèi)用貸銀行存款
2021-07-09
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