您好,按照5%的稅率填寫申報(bào)。
老師1月開票開1個(gè)點(diǎn)開錯(cuò)成5個(gè)點(diǎn),4月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,,現(xiàn)在4-6月申報(bào)表我應(yīng)該怎么填呢
一般納稅人上個(gè)月發(fā)票稅率開錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)的開成1個(gè)點(diǎn)的稅率了,打算這個(gè)月紅沖后再開出正確的發(fā)票,可是我這個(gè)月申報(bào)表怎么填寫?
小規(guī)模納稅人第二季度可以開0稅率發(fā)票,之前我在4月份開錯(cuò)了發(fā)票,開成1個(gè)點(diǎn),在6月份紅沖,重新開了0稅率的票,導(dǎo)致6月份收入為負(fù)數(shù)。是物流行業(yè)。我6月份要怎么做賬呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是外賬
1月份開票,有4張普票開錯(cuò)了稅點(diǎn)開了3個(gè)點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí)候增值稅申報(bào)表填的應(yīng)納稅額是都是按1個(gè)點(diǎn)計(jì)算的,申報(bào)的,有沒有問題
有張差額發(fā)票,應(yīng)該開5個(gè)點(diǎn),但是開成了6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在跨月了才發(fā)現(xiàn),那我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
你好看錯(cuò)了,您按照±相加的銷售額填寫申報(bào)。
申報(bào)表時(shí),本期有個(gè)負(fù)數(shù)服務(wù),貨物那欄是沒有加這種負(fù)數(shù)發(fā)票的收入金額
會(huì)提示一個(gè)本期不動(dòng)產(chǎn)銷售額怎么處理
負(fù)數(shù)那欄在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)那欄
你是小規(guī)模納稅人是吧?你就按照你開票的對(duì)應(yīng)的稅率填寫在對(duì)應(yīng)稅率的那一行銷售額里。比如你開5%的就填寫在5%稅率無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)那一欄。
我開的是負(fù)數(shù)是服務(wù)
如果你5%只有負(fù)數(shù)沒有正數(shù)你需要去稅務(wù)局什么。
以前開了正數(shù),交了稅
現(xiàn)在5%那一欄,你只填寫負(fù)數(shù)金額申報(bào)不能通過,所以你需要去稅務(wù)局去申報(bào)
這個(gè)最好不要到電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?
比如你這個(gè)月5稅率的只有負(fù)數(shù) ,這情況填寫在報(bào)表上不能自己報(bào)不能通過,就要去稅局報(bào),
老師就是這樣
就是這個(gè)意思,你那一欄得填寫負(fù)數(shù),你申報(bào)不能通過你可以試一下。
可以通過但是我怎么根據(jù)發(fā)票匯總表算我是不是交這么多稅呢
我的匯總表4月開票實(shí)際銷項(xiàng)-2826.44,5月銷項(xiàng)585.18,6月961.41元,怎么算不到交5千多稅額
你填寫負(fù)數(shù)金額就沒有多交稅。填寫正數(shù)金額才交稅呢。
把這一個(gè)季度開票的正數(shù)和負(fù)數(shù)都填寫上。正數(shù)減去負(fù)數(shù)的。就是你實(shí)際應(yīng)該交稅的銷售額。
對(duì)不上,我發(fā)票匯總這個(gè)月正數(shù)實(shí)際銷項(xiàng),3477.29再減負(fù)數(shù)銷項(xiàng)4757.14,這就不用交稅呀
我申報(bào)表最后計(jì)算交5千多稅
沒有超過45萬的。小規(guī)模有減免。填寫在第九行第十行17行和18行。
附表填2個(gè)點(diǎn)計(jì)算的減免額對(duì)嗎?,如果我能提交申報(bào)表就不用去稅務(wù)局報(bào)對(duì)嗎?
總的銷售額沒有超過四十五總的銷售額沒有超過45萬不填寫附表按照我上面說的填寫減免部分。
我這個(gè)顯示申報(bào)成功,稅款為負(fù)數(shù),后面寫著往稅務(wù)局前臺(tái)辦理退抵稅
這就申報(bào)成功嗎?
你退出來看申報(bào)狀態(tài)是不是成功了然后退稅去大廳申請(qǐng)退稅