您好 不是的 比如用于職工福利 簡(jiǎn)易計(jì)稅 非正常損失的進(jìn)項(xiàng)稅額就不可以抵扣
只要是一般納稅人,只要取得增值稅專用發(fā)票,無論開票內(nèi)容是什么,無論開票內(nèi)容是否和生產(chǎn)有關(guān),都可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是嗎
請(qǐng)問,一般納稅人公司取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額,是無論買的什么東西都可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎
對(duì)于一般納稅人來說,購(gòu)進(jìn)貸款服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,是不可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的對(duì)么?而作為金融方來說提供貸款服不論購(gòu)買方是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,都不可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣,所以金融業(yè)在開發(fā)票的時(shí)候一般都選擇開具普通發(fā)票了,對(duì)么
老師,請(qǐng)問下,是不是我們是一般納稅人,無論進(jìn)貨還是干嘛支付出去的費(fèi)用,只要取得專票,上的稅額,都可以抵扣是嗎?
小規(guī)模報(bào)稅,專票開出多少銷項(xiàng)票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進(jìn)項(xiàng)票無論是專票還是增值票都只能作為費(fèi)用票用,收入-費(fèi)用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對(duì)嗎老師
請(qǐng)問電腦賬在哪里登陸進(jìn)去做呢
老師,公司按照收入產(chǎn)出法核定抵扣的方式來抵扣進(jìn)項(xiàng),我們購(gòu)進(jìn)稻谷開了5萬的發(fā)票給我們,還有包裝袋子的進(jìn)項(xiàng)專票,那我們企業(yè)一共可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)是多少?
新辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為什么登錄不上一直提示納稅人識(shí)別號(hào)不對(duì)
你好!請(qǐng)問員工沒有在我公司交社保,他的工資能走對(duì)公發(fā)嗎?
老師,從哪里下載一般納稅人資格證明?
老師您好,別人通過掃碼今天給我們公司支付了錢,我們?cè)趺床椋砍黾{說沒查到,不知道啥原因,難道微信支付隔一天到賬嗎?
老師,社保、個(gè)稅和增值稅這種代扣代繳的要寫付款憑證嗎
工程公司購(gòu)買的車子車輛購(gòu)置稅是14601.77,機(jī)動(dòng)車銷售同一發(fā)票開票金額是165000,是在2024年3月購(gòu)買,雖然車輛購(gòu)置稅已經(jīng)在2024年3月繳納,但是車子并未入賬,現(xiàn)在2025年4月所屬期如何入賬,具體分錄怎么寫
老師,我現(xiàn)在正在建賬,看到余額表里面上個(gè)人做的是:應(yīng)賬款貸方有余額2800,然而,他的資產(chǎn)負(fù)債表里面對(duì)應(yīng)的這個(gè)數(shù)2800是在預(yù)收賬款.那我現(xiàn)在的話,根據(jù)科目的余額方向,我現(xiàn)在做到了應(yīng)收賬款的余額是個(gè)負(fù)數(shù),是不是沒錯(cuò)的?
老師,過戶費(fèi)怎么寫分錄