你好,會(huì)導(dǎo)致申報(bào)錯(cuò)誤,多交稅款?

請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度的印花稅申報(bào)的時(shí)候,金額少填了1-2月份的,可以在這個(gè)季度一起補(bǔ)上嗎?
請(qǐng)問(wèn) 印花稅是安月申報(bào)的 這個(gè)月是季度報(bào) 要是填了 一個(gè)季度的數(shù)據(jù)了 有什么影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),申報(bào)季度企業(yè)所得稅,上面有個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)要填季初數(shù)據(jù)跟季末數(shù)據(jù)的,現(xiàn)在是第二季度了,3月份的季末數(shù)據(jù)就是第二季度的季初數(shù)據(jù)嗎?
本公司一般納稅人小微企業(yè),是服務(wù)的公司,現(xiàn)在是季度申報(bào)報(bào)稅,印花稅顯示也是季度申報(bào)了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個(gè)月給報(bào)了,這次季度申報(bào)印花稅只申報(bào)6月的印花稅數(shù)據(jù)可以嗎,還是印花稅必須按照系統(tǒng)認(rèn)定的季度申報(bào)去申報(bào)
一般納稅人申報(bào)增值稅,本期金額欄怎么填寫(xiě)? 請(qǐng)問(wèn)季度是申報(bào)一個(gè)季度的數(shù)據(jù)嗎?那每個(gè)月申報(bào)時(shí)填的是當(dāng)月的數(shù)據(jù)嗎?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


現(xiàn)在可以撤銷(xiāo)申報(bào)嗎?
你好,有扣繳稅款成功嗎??
在哪看繳款成不成功?
你好,通過(guò)繳款情況查詢(xún)
印花稅,購(gòu)銷(xiāo)合同是填開(kāi)票的金額嗎 ?代開(kāi)票的金額也是嗎?
你好,購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅,是按合同金額填寫(xiě)申報(bào)