您好同學(xué),計入管理費(fèi)用-非貨幣性職工福利?
公司付食堂為員工用餐買的菜米油等每個月做賬:借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi),貸:銀行存款,現(xiàn)在有外來人員到公司食堂用餐,收到的餐費(fèi),這個收入怎么做賬?
老師好!職工中午在食堂用餐,食堂是別的公司開的,我公司職工需要買餐票,這個費(fèi)用怎么記呢?
請問,外包食堂工作餐,食堂也每個月開發(fā)票給我們公司。所有的餐費(fèi)公司出,入帳每月需要計提嗎?(計提借:管理費(fèi)用 -餐費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 支付借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金)如果己開票未付款怎么做?
老師,我們公司是集中供餐公司,有個項目上上個月買食材用于職工食堂就餐用,那我這材料材料領(lǐng)用分錄怎么做
公司需支付一筆員工的午餐費(fèi)給到別人的食堂,可是這個食堂提供不了發(fā)票,這怎么處理比較好
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
謝謝老師!
好的。希望您學(xué)習(xí)愉快!