你好,需要交稅的話, 在主表應納稅減征額和減免表,本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫減免的2%。
小規(guī)模納稅人到稅務局代開了稅率為1%的發(fā)票,填寫增值稅申報表本期應納稅額那欄自動按照3%核算了,我可以直接手動改成1%稅率的稅額嗎?還是我要在本期應納稅額減征那欄填2%的部分?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表中本期數(shù)3%征收率怎么填寫。含稅金額10247是按3%還是安1%填寫的
老師,小規(guī)模納稅人1%的,填寫增值稅申報表中本期應納稅自動生成3%的數(shù)據(jù),是不是要手動調(diào)整
小規(guī)模納稅人申報表增值稅應稅收入是自己填的嗎,還是根據(jù)稅控盤自動生成的
增值稅納稅申報表主表30欄中的本期應交稅款,如果上個月已繳納稅款,那么本月30欄中的數(shù)據(jù)是否需手工填報,還是會自動生成?
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應收款公司法人去世了,應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
什么意思,不明白
需要交稅嗎?需要交稅的話,減免的2%需要填寫,但是不調(diào)整你的本期應納稅。
這個減免的2%,就用你的1%,需要交增值稅的銷售額乘以2%,填寫在主表應納稅減征額,還有減免表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面,如果你還不會的話,截圖你的增值稅申報表主表。
不需要的,我們季度沒超45萬
那就其他的不填寫 只填寫不含稅銷售額
本期應納稅額減征額是手填,不是自動生成嗎
我只填不含稅銷售額,22項自動生成稅額,怎么處理
填寫的不對 1-3不填寫 刪除
1-3是我填附表時自動生成的
沒有超45萬是不是只填主表,附表不用填?
刪除就可以 不填寫的
對了嗎?是不是填主表就行,減免表和附列表不用填了?
你好 對的 是的 是的 是的