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你好老師,小規(guī)模企業(yè)的收入未達(dá)起征點(diǎn),收入是按1%計(jì)算的,填報(bào)表是按3%自動(dòng)計(jì)算的,這樣就造成了賬表不符,這種情況怎么處理?謝謝!

2021-07-10 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-10 15:53

你好這個(gè)不需要處理申報(bào)系統(tǒng)問(wèn)題,你做賬是按發(fā)票做就可以1%

頭像
快賬用戶(hù)9668 追問(wèn) 2021-07-10 16:06

那收入還按3%計(jì)算可不可以?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-10 16:14

你好正按1%算就可以這個(gè),收入這樣可以多,對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)招待費(fèi),宣傳費(fèi)這個(gè)比例就可以多扣除!

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你好這個(gè)不需要處理申報(bào)系統(tǒng)問(wèn)題,你做賬是按發(fā)票做就可以1%
2021-07-10
你好,你填的第11行是正確的,它自動(dòng)跳出來(lái)的稅額的確是按3%算出來(lái)的,但是我們不用去修改它,直接保存申報(bào)就可以了。
2023-07-17
你有2%的減免稅額是填列到增值稅減免稅明細(xì)表里面的
2020-10-19
你好 不需要調(diào)整的 按發(fā)票的票面數(shù)據(jù)做賬就可以了
2020-10-19
您好,這個(gè)的話是以后做賬的話,按照3個(gè)點(diǎn),這個(gè)就可以的,您好
2024-07-14
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